可以先請(qǐng)示掛賬 如果費(fèi)用入到當(dāng)年 第二年打款也不是跨年

請(qǐng)問(wèn)老師,我們這個(gè)月月初資金申報(bào)繳納了個(gè)稅,結(jié)果月底現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)薪酬考核出來(lái)要補(bǔ)發(fā)工資。但是已經(jīng)申報(bào)不了呀,提示本月已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,不能修改。那這個(gè)補(bǔ)發(fā)工資涉及的個(gè)稅問(wèn)題咋辦呢?通過(guò)全年一次性獎(jiǎng)金也不能,一樣的提示。直接導(dǎo)入不了數(shù)據(jù)的。
發(fā)票報(bào)銷單去年就送達(dá)財(cái)務(wù)部門了,領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有簽字,發(fā)票報(bào)銷單已經(jīng)入賬 掛的其他應(yīng)付款 到了下一年度領(lǐng)導(dǎo)在去年原始單據(jù)上簽字了,我今兒付款才發(fā)現(xiàn) 只能口頭讓打款,這樣子對(duì)嗎?還是說(shuō)額外在簽訂一個(gè)付款單?在簽領(lǐng)導(dǎo)不愿意!
已經(jīng)報(bào)完稅了但是發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)率太低了,而且增值稅款已經(jīng)交了。這樣是不是就不能申報(bào)作廢了?應(yīng)該怎樣調(diào)一下賬呢?我當(dāng)時(shí)把全部的費(fèi)用發(fā)票都認(rèn)證了,導(dǎo)致費(fèi)用特別高,銷售費(fèi)用應(yīng)該用什么科目調(diào)整一下呢?
請(qǐng)教一下:公司的報(bào)銷,票據(jù)不是很合理(公司在外地當(dāng)?shù)夭o(wú)業(yè)務(wù),但領(lǐng)導(dǎo)拿票來(lái)報(bào)銷了,餐飲票、買手機(jī)禮品的票,合計(jì)1-2萬(wàn)/次),預(yù)估類似的報(bào)銷還會(huì)出現(xiàn)。(我們外包財(cái)務(wù)說(shuō),一年可以報(bào)銷1-2次,做福利或招待費(fèi),但不能經(jīng)常) 我的疑問(wèn):這種票領(lǐng)導(dǎo)實(shí)在要報(bào)銷,對(duì)公司、對(duì)記賬報(bào)稅的人可能會(huì)有哪些不良影響呢? 不懂,老師請(qǐng)指點(diǎn)
老師,23年10月有一張發(fā)票業(yè)務(wù)員沒(méi)有拿來(lái)報(bào)銷,對(duì)方提前開票,我們今年7月才付款,但是去年的發(fā)票沒(méi)有入賬,已經(jīng)無(wú)法使用了,讓對(duì)方紅沖重新開對(duì)方說(shuō)不行,已經(jīng)做過(guò)匯算清繳了
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來(lái)第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請(qǐng)老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下?這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金,他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在想問(wèn)一下,支付有要求嗎?是獎(jiǎng)金和工資分開支付兩筆,還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬(wàn)多塊錢的電力改造施工費(fèi)計(jì)入什么科目
法人用個(gè)人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶,寫投資款,可以算實(shí)收資本嗎
老師早上好,這個(gè)月員工有一次性獎(jiǎng)金,這個(gè)獎(jiǎng)金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報(bào)個(gè)人所得稅是報(bào)的一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)
老師,稅一 消費(fèi)稅 煙絲生產(chǎn)卷煙才能扣委托加工的已繳納的稅,這怎么也可以扣啊?
公司注冊(cè)直聘網(wǎng)招聘員工 這個(gè)注冊(cè)平臺(tái)費(fèi)應(yīng)該掛什么科目
跨年的發(fā)票可以紅沖重新開嗎

