對的是的,是這么做的

老師,上個月有一項進(jìn)項稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,賬上也沒做到進(jìn)項中,但是認(rèn)證抵扣的時候抵了,現(xiàn)在這個月報稅時直接在增值稅申報表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
老師,增值稅納稅申報表符列資料二里面,其他這一項和本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證,這兩欄填的不都是出差了人家拿回來報銷的一些汽車票呀火車票呀飛機(jī)票這些嗎?這兩欄我分不清楚怎么填?
老師注明旅客信息的火車票抵扣進(jìn)項是不是就在增值稅附表2里其他扣稅憑證里填寫就行
老師好,火車票抵扣增值稅的話,原先是需要填寫增值稅納稅申報表中的其他扣稅憑證明細(xì)表,現(xiàn)在有電子發(fā)票了,是不是不用填其他扣稅憑證明細(xì)表了?直接認(rèn)證抵扣就行呀?
老師好,火車票抵扣增值稅的話,原先是需要填寫增值稅納稅申報表中的其他扣稅憑證明細(xì)表,現(xiàn)在有電子發(fā)票了,是不是不用填其他扣稅憑證明細(xì)表了?直接認(rèn)證抵扣就行呀?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進(jìn)項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題
火車票的發(fā)票上沒有稅額,也不顯示專票還是普票,也能直接在電子稅務(wù)局里認(rèn)證直接抵扣嗎老師?那還需要填寫附表二的8b和第10行嘛?
對的是的,也可以認(rèn)證抵扣,不需要填寫,直接和專票一樣