您好,單獨(dú)申報(bào),但要規(guī)劃一下的,不能獎(jiǎng)金發(fā)10萬(wàn),
老師,請(qǐng)問(wèn)公司給員工租宿舍簽免責(zé)協(xié)議有模板嗎?
注冊(cè)資本要在5年內(nèi)實(shí)繳嗎,如不實(shí)繳會(huì)怎樣!
包裝紙箱算銷(xiāo)售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,對(duì)應(yīng)收收不回來(lái)了,要確認(rèn)壞賬,要怎么做賬
公司注銷(xiāo),社保和稅務(wù)先注銷(xiāo)哪個(gè)
老師你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)增值稅是每月申報(bào)還是按季度申報(bào)
機(jī)器3年前現(xiàn)金30萬(wàn)賣(mài)出去了一臺(tái)機(jī)器,因?yàn)楫?dāng)時(shí)走的個(gè)人賬戶(hù)。然后公司賬面上也沒(méi)有做減少,發(fā)票也沒(méi)開(kāi),平常機(jī)器折舊也一直在折舊,現(xiàn)在對(duì)方要把機(jī)器賣(mài)了?,F(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票給他。然后對(duì)方在從公司把費(fèi)用付過(guò)來(lái)?,F(xiàn)在這個(gè)機(jī)器的金額能不能按之前的合同金額開(kāi)?還是按當(dāng)前折舊的金額開(kāi)?
老師接到涉稅分險(xiǎn)這個(gè)現(xiàn)在怎么申報(bào)
老師,制造費(fèi)用里面的折舊和房屋租金在未生產(chǎn)的月份是不能進(jìn)行稅前扣除,房租租金有發(fā)票
你好,廣東的要打印初級(jí)會(huì)計(jì)成績(jī)合格單嗎
老師能講解一下怎么規(guī)劃嗎
好的,工資每月13350個(gè)稅1500,獎(jiǎng)金35800個(gè)稅1074,全年個(gè)稅2574
但是工資每月已經(jīng)按8000申報(bào)了,無(wú)法改變,現(xiàn)在就是年終獎(jiǎng)發(fā)10萬(wàn)或者12萬(wàn)要合并還是單獨(dú)申報(bào)比較好
哦哦,那是沒(méi)法策劃了,我們申報(bào)就單獨(dú)申報(bào),這樣員工要年度匯繳時(shí)就有選擇合并計(jì)稅還是單獨(dú)計(jì)稅,他們自己在線測(cè)算的
還有老師你那個(gè)月工資13350個(gè)稅1500怎么算出來(lái)的?13350-5000-5000(專(zhuān)項(xiàng))=3350*3%*12個(gè)月=1206嗎?
他們自己不會(huì)申報(bào),我得給他們做申報(bào)
您好,不是?的,13350-5000-5000(專(zhuān)項(xiàng))=3350*12稅率的檔不對(duì)??3350*12*10%-2520=1500 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過(guò)36000元的稅率為:3%? ?速算扣除數(shù):0 2.超過(guò)36000-144000元的部分稅率為:10%? ?速算扣除數(shù):2520 3.超過(guò)144000-300000元的部分稅率為:20%? ?速算扣除數(shù):16920 4.超過(guò)300000-420000元的部分稅率為:25%? ? 速算扣除數(shù):31920 5.超過(guò)420000-660000元的部分稅率為:30%? ? ?速算扣除數(shù):52920 6.超過(guò)660000-960000元的部分稅率為:35%? ? ?速算扣除數(shù):85920 7.超過(guò)960000元的稅率為:45%? ?速算扣除數(shù):181920