采購商品款計入 主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本
因為視同銷售了
老師,我們公司購買農(nóng)產(chǎn)品贈送客戶,是作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)計入管理費(fèi)用是嗎,不用先計入庫存商品,然后再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用吧?直接借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款?
老師,我在米廠,請問采購的大米禮盒計入了庫存商品,之后用于了領(lǐng)導(dǎo)招待,怎么記賬,是視同銷售,借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入 和銷項稅 嗎
老師,公司領(lǐng)導(dǎo)購買了酒贈送給客戶,回來公司報銷招待費(fèi)。實際工作中,贈送給客戶的酒,會做視同銷售處理,申報繳納這筆增值稅嗎?
我們建筑公司公司購買的煙,酒,茶,送給別人做為業(yè)務(wù)招待費(fèi)視同銷售要繳納增值稅,稅率是多少?申報納稅是時候要怎么申報呢?
老師,公司買煙酒茶葉送禮,入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),對方開電子普票過來,然后我們送出去也要似通銷售繳納增值稅?
請問一下,海關(guān)繳款書和代扣代繳憑證 是一樣的性質(zhì)嗎
老師個體1季30萬免稅普票。如果我1季度最后1個月開30萬。這樣也免稅嗎?
我之前公司賬戶對公打給其他公司一筆款,他們財務(wù)需要退回。然后我把這筆款打給我個人賬戶,但是沒有備注,這樣操作會有什么影響 要注意什么
收到以后月份的租金發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
老師好!非稅支出的費(fèi)用,只有收據(jù),這個是正常的稅前扣除憑據(jù)嗎?
老師:卷閘的維修費(fèi)是記管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?
和之前的財務(wù)機(jī)構(gòu)做交接,但資料對方還沒有提供,公司24年有出口貨物業(yè)務(wù),一直沒辦理退稅,公司現(xiàn)在想退稅,這個交接前和對方溝通,需要重點(diǎn)先了解哪些信息
銷售設(shè)備,上游開的拆開是軟件13%?設(shè)備9%,我們可以按照上游的進(jìn)賬來開嗎還是只能開9%的農(nóng)機(jī)銷項還是13%
老師,比如生產(chǎn)工時和人事考勤工時不相等。比如:生產(chǎn)工時是2000小時全月,考勤工時是2300小時工資是10萬,那我這10萬工資是分?jǐn)偟?000小時里面嗎?
請問一下勾選平臺里面有一個不抵扣發(fā)票勾選是什么情況用到
嗯,那這樣就可以全額稅前抵扣了,如果計入招待費(fèi)只能抵扣60%是嗎?
是的,你的理解是對的。
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!