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老師,你好,我們今年的企業(yè)所得稅交多了,明年匯算清繳之前如果也虧損,可以抵減2024年多交的企業(yè)所得稅嗎?

2024-12-24 17:10
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2024-12-24 17:13

今年的企業(yè)所得稅交多了,匯算時(shí)可申請(qǐng)退稅

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今年的企業(yè)所得稅交多了,匯算時(shí)可申請(qǐng)退稅
2024-12-24
你好,明年匯算可以退 如果明年盈利,最好第一季度申報(bào)前做好匯算,如果整理是虧的,明年第一季度還可以彌補(bǔ)虧損
2024-12-24
可以的,可以這么做的。
2022-05-09
在進(jìn)行企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),企業(yè)確實(shí)需要對(duì)虧損進(jìn)行彌補(bǔ)。根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)某一納稅年度發(fā)生的虧損,可以用下一年度的所得彌補(bǔ),下一年度的所得不足以彌補(bǔ)的,可以逐年延續(xù)彌補(bǔ),但最長(zhǎng)不得超過5年。 對(duì)于您公司連續(xù)虧損5年,達(dá)到700萬的情況,如果今年想要交點(diǎn)企業(yè)所得稅,并且不希望使用之前的虧損進(jìn)行彌補(bǔ),理論上講,在匯算清繳時(shí)不能直接簡(jiǎn)單地將這700萬虧損調(diào)增以增加應(yīng)納稅所得額。企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額是基于企業(yè)實(shí)際的收入與準(zhǔn)予扣除的成本費(fèi)用等因素計(jì)算得出的,單純調(diào)整虧損數(shù)額并不能直接增加應(yīng)納稅額。 如果企業(yè)確實(shí)希望在今年交點(diǎn)企業(yè)所得稅,那么應(yīng)該通過合法合規(guī)的方式增加應(yīng)納稅所得額。這可能涉及到增加實(shí)際收入、減少成本費(fèi)用的不合理扣除項(xiàng),或者合理利用稅收優(yōu)惠政策等方式。
2024-03-29
你好,這個(gè)不一定,因?yàn)橛行┑胤蕉悇?wù)局申請(qǐng)退稅的時(shí)候很麻煩,他要求查賬。
2022-04-18
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