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公司和上游有一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同300萬,上游沒開票出來,次年4月前才開票過來,我能暫估入賬到今年,不繳納所得稅嗎?

2024-12-24 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-24 13:07

您好,暫估入賬可以讓你在會(huì)計(jì)上反映業(yè)務(wù)的實(shí)際發(fā)生,使得財(cái)務(wù)報(bào)表更能準(zhǔn)確反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。如果你在次年 4 月前(企業(yè)所得稅匯算清繳前)取得了發(fā)票,在本年度暫估入賬后,正常將該筆暫估費(fèi)用作為費(fèi)用扣除,不會(huì)影響本年度的所得稅。

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快賬用戶7560 追問 2024-12-24 13:16

意思是今年暫估的可以扣除嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-24 13:18

你好,有真實(shí)的業(yè)務(wù),有相關(guān)證明的資料,只是發(fā)票匯算前未取得,就可以扣除。

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快賬用戶7560 追問 2024-12-25 12:11

好擔(dān)心?。〉鞘羌夹g(shù)服務(wù)合同,合同沒有約定說是今年,雖然是今年發(fā)生的

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齊紅老師 解答 2024-12-25 12:14

您好,除合同無約定,就看實(shí)際是否在今年發(fā)生,按真實(shí)業(yè)務(wù)去記賬就不用擔(dān)心。

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快賬用戶7560 追問 2024-12-25 12:15

那咋個(gè)證明是今年發(fā)生的呢

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齊紅老師 解答 2024-12-25 12:41

您好,有業(yè)務(wù)發(fā)生一定會(huì)有相關(guān)的票據(jù)呀,比如因提供提術(shù)服務(wù)而發(fā)生的工資成本,肯定有工資表和發(fā)放記錄等。

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快賬用戶7560 追問 2024-12-25 12:42

工資倒是有的

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快賬用戶7560 追問 2024-12-25 12:44

但是我們作為下游先暫估入賬費(fèi)用了,我們?nèi)绾巫C明這個(gè)費(fèi)用是真實(shí)發(fā)生在今年的呢

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您好,暫估入賬可以讓你在會(huì)計(jì)上反映業(yè)務(wù)的實(shí)際發(fā)生,使得財(cái)務(wù)報(bào)表更能準(zhǔn)確反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。如果你在次年 4 月前(企業(yè)所得稅匯算清繳前)取得了發(fā)票,在本年度暫估入賬后,正常將該筆暫估費(fèi)用作為費(fèi)用扣除,不會(huì)影響本年度的所得稅。
2024-12-24
你好,你暫估是虛增的嗎?是的話可以。
2025-02-08
你好,如果租進(jìn)來的機(jī)械,給銷售出去了,那是有問題的。 正常補(bǔ)稅不影響納稅信用。沒有人上社保,會(huì)加大虛開的嫌疑,但不絕對(duì)
2024-03-18
同學(xué)你好 暫估的匯算清繳之前沒有發(fā)票調(diào)增就行了
2021-08-05
您好,根據(jù)您的描述,問題回復(fù)如下: 1、首先需要沖回去年12月多暫估的成本。去年12月多暫估的成本是481611元(價(jià)稅合一),因此需要沖回這部分暫估成本。具體操作如下: 借:工程施工 -481611元 貸:應(yīng)付賬款 -481611元 2、處理今年1月份收到的發(fā)票。由于當(dāng)時(shí)忘記了去年12月的暫估成本,所以需要將實(shí)際發(fā)票金額與去年12月暫估成本的差額進(jìn)行調(diào)整。由于去年12月暫估的成本比實(shí)際發(fā)票金額多,因此需要將這部分差額調(diào)整到工程施工和應(yīng)付賬款中。具體操作如下: 借:工程施工 (實(shí)際發(fā)票金額與暫估成本的差額,正數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款 (實(shí)際發(fā)票金額與暫估成本的差額,正數(shù)) 這里的差額需要根據(jù)實(shí)際發(fā)票金額和去年12月暫估成本的具體數(shù)值來計(jì)算。 3、處理對(duì)方尚未開票的1414410元。由于這部分金額尚未收到發(fā)票,因此暫時(shí)無法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。建議在備查簿中進(jìn)行登記,待收到發(fā)票后再進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。 以上針對(duì)您的問題回復(fù),希望能夠幫到您。
2024-04-12
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