您好,如果無法收回的就是這么做賬
老師咨詢個事:19年掛的賬,20年來的票,實際是19年的費(fèi)用,但是我沒有會計處理在先,我們3月份準(zhǔn)備注銷這家公司了,匯算清繳的時候這筆發(fā)票可以放在19年沖減費(fèi)用嗎?19年做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款 20年2月來票做的一筆分錄借:主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)收款
老師,你好。我們公司2020年9月有一筆借款20000元,是個人。當(dāng)時做的分錄是,借:其他應(yīng)收款—個人往來—A 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在已經(jīng)確定收不回來了??梢赃@樣做嗎?摘要:A借款轉(zhuǎn)無票支出 借:營業(yè)外支出—無票費(fèi)用 20000 貸:其他應(yīng)收款—個人往來-A 20000 營業(yè)外支出——無票費(fèi)用的金額為匯算清繳時納稅調(diào)增的金額
我上一個問題再問一下提莫老師:老師,這個2022年虛開出來的16萬多,我們企業(yè)是要需要繳納企業(yè)所得稅的。我這么處理可以嗎?對于虛開出來的這16萬元。借其他應(yīng)收款一XX 16萬 貸 固定資產(chǎn)清理16萬。 借 固定資產(chǎn)清理16萬元,貸 營業(yè)外收入16萬元。這樣企業(yè)就能把應(yīng)繳的固定資產(chǎn)凈收益這個企業(yè)所得稅繳納了,缺點就是掛在往來賬里的其他應(yīng)收款(買房人)。這個錢是收不到的,只能在賬面上掛著了。這樣處理可以嗎?
老師,我們公司2006年注冊的時候,實收資本是550萬,當(dāng)時是實繳制,公司當(dāng)時注冊的時候打進(jìn)去550萬,幫我們注冊的財務(wù)公司過后又幫我們轉(zhuǎn)出去了,注冊時:借:銀行 550萬 貸:實收資本 550萬,轉(zhuǎn)出去的時候沒有記賬,銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬,因為公司打算注銷了,后來我在2014年的時候,做了一筆:借:其他應(yīng)收款 550萬,貸:銀行 550萬,把銀行存款做平了,因為考慮要注銷,我聽其他同行財務(wù)教我,2022年8月我把這筆550萬,做了壞賬損失,然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時候,不稅前扣除調(diào)增,我這樣處理這筆550萬的款項,會有問題嗎?
提問# 一、稽查補(bǔ)查稅,其中補(bǔ)繳2018年度企業(yè)所得以及滯納金 問題1:企業(yè)會計入賬借:營業(yè)外支出~滯納金 10萬元,貸:銀行存款 10萬元。 同時,這個營業(yè)外支出~滯納金科目這個可以直接通過以前年度損益調(diào)整,直接沖減利潤分配~未分配利潤嗎?還是說掛在營業(yè)外支出科目,等年度匯算清繳時候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 問題2:往年的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款,超過三年了,確定余額收不回來了,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,直接可以經(jīng)過以前年度損益科目過度,沖減未分配利潤嗎?還是只能掛在營業(yè)外支出這個科目,等匯算清繳時候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額(只是掛太久未收回來,又沒有充分證據(jù)資料)? 以上兩種情況,老師幫給出一下正確會計分錄和對企業(yè)年度匯算清繳是否要調(diào)增詳細(xì)解答一下,謝謝。
老師:你好!我的問題是我借掛靠公司的借款,在工程進(jìn)度中借的工程貸款,在工程進(jìn)度款中就還給掛靠公司了,到?jīng)Q算中這筆借款買的人材機(jī)還需要進(jìn)入工程成本再減一道嗎?
老師,請問下報年報利潤表時,有個本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡易計稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購買的車只能簡易計稅按3%征收呢?
借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫存加下進(jìn)來,這樣計提有沒有錯
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請出口退稅呢
一般納稅人,在申報增值稅時能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個月,在另外一個地方自己交2個月保險。這個對社保以后退休沒影響吧,還有這兩個月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請教一個問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯了 賬上的金額是對的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,麻煩您看清楚一下,我說的內(nèi)容。當(dāng)時支付給農(nóng)民工的工資掛賬,
對啊,我的意思您不是其他應(yīng)收款無法收回了嗎,就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出