您好,小企業(yè)會計準則下你的做法是正確的

請問,20年三季度9月開普票20萬暫未收款,會計分錄,附加稅分錄,這樣做賬對嘛?印花稅需要做嘛?怎么做? 借:應(yīng)收賬款-…公司 200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 198019.8 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值費 1980.2 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1980.2 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)1980.2 借:營業(yè)稅金及附加- 貸:應(yīng)交稅費-
老師你好:我們今年一季度收入是298000元,屬于免稅。我做的分錄是:借:銀行存款298000 貸:主營業(yè)務(wù)收入295049.5 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅2950.5 然后借:營業(yè)外收入2950.5 貸:應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅2950.5 這樣做對嗎?
老師您好,我們開的普票免稅,我還需要做這一筆分錄嗎?借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入—政府補助 我7月份開的都沒做,有關(guān)系嗎?
老師好,我公司是小規(guī)模企業(yè),2季度共計收入20萬元,應(yīng)交增值稅是1980.2元。賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?1個季度不超過30萬是免稅的,那這個1980.2的增值稅如何處理呢?謝謝老師
還有老師我想問一下,就是那個公司這個銷售貨物開出去發(fā)票以后,他這個分錄做的那個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,嗯,他不是給你做一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入政府補助嗎?是不是這個分錄最好都每次做到季度末呀?
老師好,企業(yè)規(guī)模微型、小型、中型、大型,這個區(qū)分標準是什么?統(tǒng)計局要填數(shù)據(jù)
農(nóng)業(yè)機械屬于免稅范圍嗎
生產(chǎn)車間的領(lǐng)導(dǎo)(管理車間)工資計入生產(chǎn)成本~直接人工還是制造費用?
老師好,社?;鶖?shù)調(diào)增,1-9月補差的部分全額由公司承擔(dān),請問一下完整的會計分錄?
樸老師,我們21年購入一臺設(shè)備,根據(jù)客戶的付款開票的,到現(xiàn)在我們的庫存還剩下0.05臺。客戶也不付款了,后續(xù)也不往外開了?,F(xiàn)在出現(xiàn)一個問題,給我們供貨這臺設(shè)備的供應(yīng)商,給了我們0.05臺的折扣,讓我們開紅字發(fā)票。請問,賬上這個0.05臺的庫存怎么處理?
上個月的利潤表虧損9萬,這個月老板想交點錢,應(yīng)該怎么操作呢
老師,我司是小規(guī)模納稅人,有固定資產(chǎn)2015年購入的,是文件柜,打印機,碎紙機來的,總原值是15000元,累計折舊是14300元,2018年已經(jīng)全部折舊完畢,剩下凈殘值是700元,執(zhí)行的是“企業(yè)會計制度(2001)”,現(xiàn)在要稅務(wù)注銷,固定資產(chǎn)報廢如何做賬務(wù)處理?需要哪些資料備查?
董效彬老師,在嗎?上次的問題還想接著問
老師,股權(quán)質(zhì)押登記在網(wǎng)上能查到嗎?
老師,剛接手一般納稅人,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額表,余額很大,看到進項和銷項稅額余額都累加了,這是對的嗎
我想問一下這筆賬營業(yè)外收入在所得稅匯算清繳繳稅嗎?填列哪里
您好,要交企業(yè)所得稅的,我記得填在營業(yè)外收入下的其他營業(yè)外收入