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老師好,我想問下,12月接到稅務(wù)通知,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我也補(bǔ)了。請問賬務(wù)處理應(yīng)該怎么弄?調(diào)的時候,只是調(diào)低了成本,多交了企稅。做賬的時候,購買的庫存商品每個月都是全部結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

2024-12-20 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-20 10:17

你好,你是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?

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快賬用戶2528 追問 2024-12-20 10:17

對,要交稅,不就要把成本調(diào)低。就是相當(dāng)于多結(jié)轉(zhuǎn)了成本。

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齊紅老師 解答 2024-12-20 10:18

借庫存商品,貸,利潤分配,未分配利潤,借,利潤分配,未分配利潤但應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸,銀行存款。

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快賬用戶2528 追問 2024-12-20 10:18

調(diào)的事23年的呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 10:19

對的是的,調(diào)整的是2023年的。

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快賬用戶2528 追問 2024-12-20 10:23

老師,交企業(yè)所得稅的時候,還交了滯納金,那滯納金就是營業(yè)外支出是吧?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 10:24

是的對的是的對的。

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快賬用戶2528 追問 2024-12-20 10:27

就是第三個分錄加個營業(yè)外支出吧!第二個就是你發(fā)的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 10:29

對的對的,是這么做的。

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快賬用戶2528 追問 2024-12-20 10:30

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-12-20 10:31

不用客氣,工作愉快。

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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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