你好,你是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
老師,請問,我們公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),上個月開票出去了,因為進項發(fā)票不夠,拿了一些其他空調(diào)發(fā)票來抵扣,那我做賬的時候沒有開出去的空調(diào)要進庫存商品嗎?只是結(jié)轉(zhuǎn)成本得時候不用結(jié)轉(zhuǎn)這個?
老師請問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應(yīng)商開發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€點的稅前 這樣算下來還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結(jié)轉(zhuǎn)的沒票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報企業(yè)所得稅的時候直接在表上調(diào)增呢?
老師,稅務(wù)稽查發(fā)票出了問題,21年買貨的時候我這樣做的分錄,借:庫存商品—工程材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進行稅額),貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品—工程材料,然后今年稅務(wù)稽查有問題要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,通過銀行把增值稅和附加稅都交了,這個我怎么做分錄呢!除了做這筆還需要做其他的分錄處理嗎?
老師,我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),今年8月份稅務(wù)稽查發(fā)票出了問題,21年買貨的時候我是這樣做的分錄,借:庫存商品—工程材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進行稅額),貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品—工程材料,然后今年稅務(wù)稽查有問題要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,通過銀行把增值稅和附加稅都交了,這個稅務(wù)稽查要求做轉(zhuǎn)出和補交稅金我該怎么做分錄處理呢
老師你好,我們廠才開始生產(chǎn),售價遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于成本,我想問下賬目怎么處理。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù),應(yīng)交增值稅。月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借:主營業(yè)務(wù) 貸庫存商品,但是此時庫存商品和主營業(yè)務(wù)不平了
公司修建冷庫,發(fā)生的設(shè)計費是否要計入在在建工程
老師,給客戶開出的銷貨單按正常售價開的,開發(fā)票的金額是打了98折的,有沒有問題?銷貨單和發(fā)票金額不一致?
員工不足一個月的工資怎么算,比如5月有31天,這個員工上了30天班怎么算
如果我報關(guān)出口用人民幣來核算,這樣的收款方式是不是簡單點,還是也必須從對方的公戶上開始收
公司在深圳有個項目在三亞請問異地增值稅預(yù)繳,是登陸三亞那邊的電子稅務(wù)局嗎
您好,老師,請問退休返聘員工的工資怎么報社保,是按勞務(wù)費報還是報工資薪金報,是不是要跟他們的退休工資合并在一起交個稅呢
老師,你好,我們是建筑公司,我們建設(shè)過程中要招很多臨時工,這個臨時工能做成工資表嗎,另外像這種勞務(wù)有簡易征收嗎
老師境外發(fā)票可以報銷嗎,怎么入賬呀?
老師,固定資產(chǎn)折舊,留殘值好,還是不留殘值好?
我們是醫(yī)藥公司。發(fā)藥品買的打包繩,能不能記入,管理費用-快遞材料費?
對,要交稅,不就要把成本調(diào)低。就是相當(dāng)于多結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
借庫存商品,貸,利潤分配,未分配利潤,借,利潤分配,未分配利潤但應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅借,應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸,銀行存款。
調(diào)的事23年的呢?
對的是的,調(diào)整的是2023年的。
老師,交企業(yè)所得稅的時候,還交了滯納金,那滯納金就是營業(yè)外支出是吧?
是的對的是的對的。
就是第三個分錄加個營業(yè)外支出吧!第二個就是你發(fā)的分錄嗎?
對的對的,是這么做的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。