你好同學(xué),為什么主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品不平呢?可以說一下原因。
老師 你好 開發(fā)票的銷售收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 建筑公司沒有庫存商品,收到收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思呢,我不太明白
我司出口一批貨物,屬于不退稅的范圍,賬務(wù)處理:采購時 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 出口時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 因免稅,進項稅費轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
@冉老師,你好,假設(shè)庫存商品的賬面價值是200萬,出售這批商品的售價是100萬,也就是出售這批商品虧損100萬,應(yīng)當(dāng)先計提庫存商品資產(chǎn)減值再結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是不確認(rèn)庫存商品資產(chǎn)減值直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,下面哪個分錄是正確的(不考慮增值稅): ① 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 200 貸:庫存商品 200 ② 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 借:資產(chǎn)減值損失100 貸:存貨跌價準(zhǔn)備 100 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 存貨跌價準(zhǔn)備 100 貸:庫存商品 200
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應(yīng)付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品4425應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項575貸:應(yīng)付賬款5000,銷售的時候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸:應(yīng)付賬款,銷售的時候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
商品庫存,是我的完工成本入庫的金額
你好,正常咱結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,也就說咱轉(zhuǎn)出多少庫存商品,主營業(yè)務(wù)成本就是對應(yīng)的金額,所以不會有不平的。
成本結(jié)轉(zhuǎn)出來后的出庫金額,比如20萬,但是我賣出去只收到18萬,其中2萬怎么做
你好,給你個建議,咱盡量的不要成本兒倒掛,也就是說成本不要大于收入,所以先按照18萬來計算成本,先自己單獨把這個2萬塊錢記下來,后期收入多的時候,再同時把這個2萬塊錢加進去,結(jié)轉(zhuǎn)成本,。
老師不好意思,我弄錯了,第一個銷售的是主營業(yè)務(wù)收入,第二個結(jié)轉(zhuǎn)成本是主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)該等于我的庫存商品出庫
成本高于收入是可以的對嗎?
你好,成本高于收入的話容易引發(fā)異常,我建議你不要。嗯,按照18萬來結(jié)轉(zhuǎn)。