同學,你好 是可以的,做無票收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷
老師我們公司從7月份開始業(yè)務往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應的銷項出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務會有風險嗎?我現(xiàn)在應該要怎么做才能避免稅務風險
老師,我們是一家小規(guī)模加油站管理服務公司,就是負責給人家管理和加油,對方根據(jù)我們的銷油含量給我們服務費,可是12月份的服務費對方公司明年1月份才能核算出來,我們1月份才給他開票,做賬是明年1月份開票后確認收入,匯算清繳的時候這個收入用不用調增?
我們是銷售方,我們收款收了36萬,發(fā)票開了36萬,但是發(fā)貨只發(fā)了34萬就結算了,怎么平賬???我們是按發(fā)貨暫估的收入。現(xiàn)在發(fā)貨更開票收款對不上了,所以收入做少了,怎么把賬平了?差額計入營業(yè)外收入收支可以嗎?
老師我們商品暫估入賬,還沒收到發(fā)票就銷售出去了,可能金額跟發(fā)票的金額不一致。我這個月銷售出去的時候做了成本結算。但是等發(fā)票收到的時候,把暫估入賬沖了,那個結轉成本應該怎么辦?
我們公司是做成品油的,今年一月份開始,沒有危險化品經(jīng)營許可證就不能開票了,去年12月底已經(jīng)清庫完成,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們的銷售方多開了100噸的發(fā)票,已經(jīng)被我們入庫開票出去了,造成銷售方?jīng)]辦法紅沖發(fā)票,那現(xiàn)在我們可以把開出去的發(fā)票收回來100噸紅沖,然后再紅沖給銷售方嗎?
老師,公司工資都報的很晚,正常拖個幾個月,都晚一個月申報的可以嗎,比如7月應該申報6月的,我這申報5月的。
網(wǎng)購國外商品有發(fā)票嗎?有報關單嗎?如何報銷?
物業(yè)會計,商鋪預存電費,收據(jù),和憑證如何填寫
老師,屬于產(chǎn)品成本預算編制依據(jù)和屬于產(chǎn)品成本預算編制基礎,這兩句話怎么區(qū)分
增值稅按季度繳納的沒有超過起征點,可以在季末一起轉到營業(yè)外收入嗎
金融負債重分類為權益工具為啥沒有差額?
老師,向你請教一個問題,有限公司股東轉讓股份,產(chǎn)生的印花稅企業(yè)有代扣代繳義務嗎?需要做什么帳務處理?
物業(yè)會計,商鋪預存的電費如何開收據(jù),財務軟件如何做賬
小規(guī)模公會經(jīng)費每個月都要計提嗎
把待認證進項稅做成進項稅額怎么調整
那我等25年1月實際開了銷售票出來后,直接把這個無票收入沖紅,然后申報得時候怎么報呢
同學,你好 是的 24年已經(jīng)繳納增值稅了,25年申報的時候,無票收入填負數(shù)
意思是在24年12月我申報無票收入,然后把進項抵扣了,等我25年實際開銷項票出去時,直接無票收入申報填負數(shù)嗎,這樣稅局那邊會不會在25年時,關聯(lián)不到我真實的開票數(shù)據(jù)哦
同學,你好 這個沒問題的