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Q

老師,就是我們24年10-11月有銷售收入,但是對方還沒給我們出結算,對方在25年1月給我們出結算,我們1月就可以開銷售發(fā)票出來確認收入,所以我們年底前開不出來銷售發(fā)票,我們可以在12月得時候做個暫估收入嗎,如果可以 ,該怎么做賬呢?不然我們賬上顯示虧損太多了

2024-12-19 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-19 17:31

同學,你好 是可以的,做無票收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷

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快賬用戶9816 追問 2024-12-19 17:32

那我等25年1月實際開了銷售票出來后,直接把這個無票收入沖紅,然后申報得時候怎么報呢

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齊紅老師 解答 2024-12-19 17:33

同學,你好 是的 24年已經(jīng)繳納增值稅了,25年申報的時候,無票收入填負數(shù)

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快賬用戶9816 追問 2024-12-19 17:37

意思是在24年12月我申報無票收入,然后把進項抵扣了,等我25年實際開銷項票出去時,直接無票收入申報填負數(shù)嗎,這樣稅局那邊會不會在25年時,關聯(lián)不到我真實的開票數(shù)據(jù)哦

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齊紅老師 解答 2024-12-19 17:52

同學,你好 這個沒問題的

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同學,你好 是可以的,做無票收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷
2024-12-19
你好 可以在23年12月暫估入賬,然后12月開票的時候確認一半得收入并結轉成本的
2024-01-10
對的,同學,是這樣的
2023-02-09
可以的 可以這么做的
2025-07-11
同學你好,等發(fā)票收到的時候,把暫估入賬沖了,那個結轉成本,再根據(jù)發(fā)票來結轉就行了。
2021-10-16
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