同學(xué),你好 當(dāng)企業(yè)享受到增值稅減免時,應(yīng)將減免的增值稅計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?(減免稅額)科目。 比如 對于小規(guī)模納稅人的增值稅免征規(guī)定,通常會將減免的增值稅計入營業(yè)外收入科目。 分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) ?貸:營業(yè)外收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個科目是在什么情況下使用的?
應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金,什么情況下用?
老師您好!在什么情況下用到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅下的減免稅費(fèi),這個明細(xì)科目,是什么情況下會使用到呢。
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅在什么情況下使用
老師,公司付合同款的時候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個人轉(zhuǎn)進(jìn)來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費(fèi)錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計發(fā)生借貸的時候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
老師,我今年報24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項(xiàng)45000,4月銷項(xiàng)為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請教下這個表存貨負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個公司稅務(wù)異常,以前沒有報稅,可以直接做匯算清繳嗎
好的,那一般小規(guī)模免征30w 可以直接通過應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?不通過減免稅款科目
同學(xué),你好 是可以的