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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅在什么情況下使用

2024-12-19 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-19 12:26

同學(xué),你好 當(dāng)企業(yè)享受到增值稅減免時,應(yīng)將減免的增值稅計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?(減免稅額)科目。 比如 對于小規(guī)模納稅人的增值稅免征規(guī)定,通常會將減免的增值稅計入營業(yè)外收入科目。 分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) ?貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶7028 追問 2024-12-19 12:39

好的,那一般小規(guī)模免征30w 可以直接通過應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?不通過減免稅款科目

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齊紅老師 解答 2024-12-19 12:39

同學(xué),你好 是可以的

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同學(xué),你好 當(dāng)企業(yè)享受到增值稅減免時,應(yīng)將減免的增值稅計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?(減免稅額)科目。 比如 對于小規(guī)模納稅人的增值稅免征規(guī)定,通常會將減免的增值稅計入營業(yè)外收入科目。 分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) ?貸:營業(yè)外收入
2024-12-19
應(yīng)交稅費(fèi)中應(yīng)交增值稅減免稅款科目答:1、企業(yè)實(shí)際收到即征即退、先征后退、先征稅后返還的增值稅,借記"銀行存款"科目,貸記"補(bǔ)貼收入"科目。2、對于直接減免的增值稅,借記"應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款)"科目,貸記"補(bǔ)貼收入"科目。3、未設(shè)置"補(bǔ)貼收入"會計科目的企業(yè),應(yīng)增設(shè)"補(bǔ)貼收入"科目。4、企業(yè)應(yīng)在"應(yīng)交增值稅明細(xì)表""已交稅金"項(xiàng)目下,增設(shè)"減免稅款"項(xiàng)目,反映企業(yè)按規(guī)定減免的增值稅款,應(yīng)根據(jù)"應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目的記錄填列。小規(guī)模納稅人直接減免增值稅答:小規(guī)模納稅人直接減免增值稅的會計處理。對某些納稅人或課稅對象的鼓勵或照顧措施。減稅是減征部分應(yīng)納稅款;免稅是免征全部應(yīng)納稅款。減稅免稅規(guī)定是為了解決按稅制規(guī)定的稅率征稅時所不能解決的具體問題而采取的一種措施,是在一定時期內(nèi)給予納稅人的一種稅收優(yōu)惠,同時也是稅收的統(tǒng)一性和靈活性相結(jié)合的具體體現(xiàn)。減免所得稅額,是國家稅務(wù)總局對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額低于一定金額的予以一定比例的減免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠金額。"應(yīng)納所得稅額"第6行按照第4行利潤總額(或?qū)嶋H利潤額)*25%填報,將小型微利企業(yè)減免的稅額填在第7行"減免所得稅額"。按第4行利潤總額(或?qū)嶋H利潤)*5%填報。
2022-10-19
您好,是在本月繳納本期稅款時采購。
2020-08-31
你好這個是 當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅 這樣走這個科目的? ?比如你代開發(fā)票? ?一般納稅人 或者預(yù)繳 就是走這個科目??
2021-07-26
你好,這個是當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅,你們是嗎?
2022-04-02
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