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Q

收到貨物的發(fā)票,做借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款, 月底銀行付款回單出來(lái)備注的是樣品,這個(gè)賬要怎么調(diào)?

2024-12-18 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-18 11:45

你好,這個(gè)不需要調(diào)啊,樣品也可以做庫(kù)存商品。

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快賬用戶(hù)9970 追問(wèn) 2024-12-18 11:50

樣品做庫(kù)存商品?后面樣品用掉了呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 11:54

你好,用掉了是用到哪里去了?

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快賬用戶(hù)9970 追問(wèn) 2024-12-18 12:05

老師,樣品肯定是拿來(lái)做測(cè)試或者做實(shí)驗(yàn)了

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齊紅老師 解答 2024-12-18 12:06

你好,你用的話(huà)可以記錄研發(fā)支出。

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快賬用戶(hù)9970 追問(wèn) 2024-12-18 12:17

研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-庫(kù)存商品?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 13:21

你好,研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-材料費(fèi),貸庫(kù)存商品

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快賬用戶(hù)9970 追問(wèn) 2024-12-18 15:38

其他應(yīng)付款下的股東掛賬 可以?huà)於嗑冒。?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 15:40

你好,這個(gè)沒(méi)有明確的規(guī)定。

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-18 15:40

企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況來(lái)就可以了。

頭像
快賬用戶(hù)9970 追問(wèn) 2024-12-18 15:58

這個(gè)科目下有余額,其他應(yīng)付款股東余額直接轉(zhuǎn)到實(shí)收資本可以嗎?但是銀行存款余額小于其他應(yīng)付款余額

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-18 15:58

可以的,可以轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,只要股東同意。

頭像
快賬用戶(hù)9970 追問(wèn) 2024-12-18 16:09

老師,上午問(wèn)你那個(gè)樣品,不是成品的話(huà)是要計(jì)入原材料嗎?還是周轉(zhuǎn)材料

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-18 16:10

你好,這個(gè)做原材料就好了。

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快賬用戶(hù)9970 追問(wèn) 2024-12-18 16:30

上次有問(wèn)過(guò)采購(gòu)工具怎么做賬的,這個(gè)工具做的賬跟采購(gòu)樣品的賬不一樣呢,工具就直接做 借 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工具費(fèi) ,不用做到周轉(zhuǎn)材料或者其他里啦? 樣品不能也跟工具一樣直接做研發(fā)支出嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-18 16:34

你好,你直接用的話(huà)就不需要了,你也可以先計(jì)入周轉(zhuǎn)材料,然后再你用的時(shí)候計(jì)入研發(fā)支出。

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快賬用戶(hù)9970 追問(wèn) 2024-12-18 16:38

樣品回來(lái)都是直接用的,那就可以直接做 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-。。。了是吧

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-18 16:39

你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。

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快賬用戶(hù)9970 追問(wèn) 2024-12-18 17:03

其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成實(shí)收資本不用附單據(jù)吧

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-18 17:03

你好,這個(gè)一般寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明就好了。

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你好,這個(gè)不需要調(diào)啊,樣品也可以做庫(kù)存商品。
2024-12-18
您好 采購(gòu)物品, 借預(yù)付賬款, 貸銀行存款, 物品到庫(kù), 借庫(kù)存商品, 貸預(yù)付賬款, 這樣做賬分錄對(duì)的
2020-12-30
暫估入庫(kù) 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸:銀行存款 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
2025-07-06
收到發(fā)票貼到這個(gè)憑證后面就行。
2024-04-10
你好 當(dāng)采購(gòu)的貨物已經(jīng)到貨,款項(xiàng)已經(jīng)支付,但發(fā)票還未收到時(shí),按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)處理: 1.借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付暫估款 這個(gè)分錄表示在貨物已到但發(fā)票未到的情況下,先按估計(jì)價(jià)值將貨物記入庫(kù)存商品,同時(shí)將該估計(jì)價(jià)值記入應(yīng)付暫估款。 1.借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款 這個(gè)分錄表示將款項(xiàng)支付給供應(yīng)商,同時(shí)將該款項(xiàng)記入應(yīng)付賬款。 當(dāng)收到發(fā)票后,需要按照發(fā)票金額進(jìn)行調(diào)整。如果發(fā)票金額與之前的估計(jì)金額有差異,需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)處理: 1.借:應(yīng)付暫估款(調(diào)整差異)貸:庫(kù)存商品(調(diào)整差異) 這個(gè)分錄表示根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整之前估計(jì)的應(yīng)付暫估款和庫(kù)存商品。如果實(shí)際發(fā)票金額大于之前的估計(jì)金額,那么需要同時(shí)減少應(yīng)付暫估款和增加庫(kù)存商品;反之則相反。 1.借:應(yīng)付賬款(實(shí)際支付的金額)貸:銀行存款(實(shí)際支付的金額)
2023-12-05
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