正規(guī)的方法沒有 不正規(guī)的有 企業(yè)少申報(bào) 但是沒申報(bào)個(gè)稅的是不允許抵扣所得稅的。
老師您好,今年一月的新公司,兩個(gè)股東沒有請外人,其實(shí)也沒有發(fā)工資,但是頭幾個(gè)月做了四千左右工資申報(bào)個(gè)稅了,后來就又沒做工資了0申報(bào)個(gè)稅,請問需要申報(bào)繳納殘疾人就業(yè)保障金嗎?交多少呢?
老師您好:員工這個(gè)月補(bǔ)發(fā)的一整年的補(bǔ)助工資三萬元,加上這個(gè)月的工資 總額4萬多這樣交的稅就太多了一下子,有沒有什么辦法可以少交一些個(gè)稅呢老師
老師你好,我想咨詢一下,老板獎(jiǎng)金1萬元,其為了少交個(gè)稅,公司發(fā)工資的時(shí)候,把1萬元發(fā)到員工卡上(該員工工資低,交個(gè)稅少),后由員工把錢再轉(zhuǎn)給老板。請問:1.這種做法是否有風(fēng)險(xiǎn),可以這樣做嗎? 2.這種情況對員工工資及個(gè)稅等會有什么影響嗎?
老師,您好,我想問一下,電力安裝公司,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,有的做了工資薪金,有的做了勞務(wù)成本,專管員說相差2700多萬,現(xiàn)在就要算,需要補(bǔ)多少個(gè)稅,這個(gè)有什么辦法嗎?
老師您好,請問新辦企業(yè),老板開了好幾家公司,小規(guī)模納稅人3月需要申報(bào)個(gè)稅和企業(yè)所得稅,但目前公司還沒有員工,但申報(bào)企業(yè)所得稅和個(gè)稅都需要提交最少1個(gè)人,那請問填法人填1個(gè)人可以嗎?幾家公司都填他1人或換1個(gè)人填申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
沒有一些個(gè)稅稅務(wù)籌劃嗎
稅收籌劃那也是按照正規(guī)的 符合專項(xiàng)附加扣除,專項(xiàng)扣除增加這些 做一部分年終獎(jiǎng) 降低個(gè)稅 不是不交個(gè)稅
年終獎(jiǎng)是放在個(gè)稅哪個(gè)模塊呀?年終獎(jiǎng)稅率多少呀?
年終獎(jiǎng)是在工資薪金下面的全年一次獎(jiǎng)金收入里面申報(bào)。
有金額限制嗎?還有報(bào)年終獎(jiǎng) 都不交個(gè)稅嗎?
稅率表可以參考這個(gè)的
是年終獎(jiǎng)如果10000這個(gè)怎么交稅的呀
1萬乘以3%,按照這個(gè)來。
那么這樣看來的話,與合并工資申報(bào)是一樣的稅率呀?
不對哦,按照申報(bào)工資3000-12000超過的這個(gè)部分是按照10%對吧
如果按照年終獎(jiǎng)申報(bào),多少金額都是按照3%申報(bào),是這樣不,老師
你一個(gè)月的應(yīng)納稅所得額是10000 一年就是12萬不是嗎?稅率是10%, 那你做一部分年終獎(jiǎng),它在36000以內(nèi)3% 不也是籌劃啦
老師,您看一下這個(gè)是什么稅率呀
你好 這個(gè)是工資的 和綜合所得的
那您剛剛發(fā)的那個(gè)稅率表是什么的呀
年終獎(jiǎng)的呀, 你不是問年終獎(jiǎng)的稅率
我看之前 好像是年終獎(jiǎng)與工資合并申報(bào)的,這個(gè)合并申報(bào)的話就不劃算的吧
你好,按照你上面描述的話是不劃算呀。
好的,老師,謝謝老師了哈
不用客氣,工作愉快