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Q

老師您好,請問企業(yè)員工月薪兩萬,填了附加之后還有10000這樣的工資需要繳納個(gè)稅,請問有什么好辦法可以不交多少稅嗎?

2024-12-18 07:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-18 07:43

正規(guī)的方法沒有 不正規(guī)的有 企業(yè)少申報(bào) 但是沒申報(bào)個(gè)稅的是不允許抵扣所得稅的。

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快賬用戶4582 追問 2024-12-18 07:58

沒有一些個(gè)稅稅務(wù)籌劃嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-18 08:00

稅收籌劃那也是按照正規(guī)的 符合專項(xiàng)附加扣除,專項(xiàng)扣除增加這些 做一部分年終獎(jiǎng) 降低個(gè)稅 不是不交個(gè)稅

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快賬用戶4582 追問 2024-12-18 08:34

年終獎(jiǎng)是放在個(gè)稅哪個(gè)模塊呀?年終獎(jiǎng)稅率多少呀?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 08:34

年終獎(jiǎng)是在工資薪金下面的全年一次獎(jiǎng)金收入里面申報(bào)。

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快賬用戶4582 追問 2024-12-18 08:35

有金額限制嗎?還有報(bào)年終獎(jiǎng) 都不交個(gè)稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 08:36

稅率表可以參考這個(gè)的

稅率表可以參考這個(gè)的
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快賬用戶4582 追問 2024-12-18 08:38

是年終獎(jiǎng)如果10000這個(gè)怎么交稅的呀

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齊紅老師 解答 2024-12-18 08:40

1萬乘以3%,按照這個(gè)來。

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快賬用戶4582 追問 2024-12-18 08:41

那么這樣看來的話,與合并工資申報(bào)是一樣的稅率呀?

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快賬用戶4582 追問 2024-12-18 08:42

不對哦,按照申報(bào)工資3000-12000超過的這個(gè)部分是按照10%對吧

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快賬用戶4582 追問 2024-12-18 08:42

如果按照年終獎(jiǎng)申報(bào),多少金額都是按照3%申報(bào),是這樣不,老師

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齊紅老師 解答 2024-12-18 08:46

你一個(gè)月的應(yīng)納稅所得額是10000 一年就是12萬不是嗎?稅率是10%, 那你做一部分年終獎(jiǎng),它在36000以內(nèi)3% 不也是籌劃啦

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快賬用戶4582 追問 2024-12-18 08:48

老師,您看一下這個(gè)是什么稅率呀

老師,您看一下這個(gè)是什么稅率呀
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齊紅老師 解答 2024-12-18 08:48

你好 這個(gè)是工資的 和綜合所得的

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快賬用戶4582 追問 2024-12-18 08:50

那您剛剛發(fā)的那個(gè)稅率表是什么的呀

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齊紅老師 解答 2024-12-18 08:52

年終獎(jiǎng)的呀, 你不是問年終獎(jiǎng)的稅率

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快賬用戶4582 追問 2024-12-18 08:54

我看之前 好像是年終獎(jiǎng)與工資合并申報(bào)的,這個(gè)合并申報(bào)的話就不劃算的吧

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齊紅老師 解答 2024-12-18 08:54

你好,按照你上面描述的話是不劃算呀。

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快賬用戶4582 追問 2024-12-18 08:55

好的,老師,謝謝老師了哈

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齊紅老師 解答 2024-12-18 08:57

不用客氣,工作愉快

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正規(guī)的方法沒有 不正規(guī)的有 企業(yè)少申報(bào) 但是沒申報(bào)個(gè)稅的是不允許抵扣所得稅的。
2024-12-18
你好; 你之前報(bào)個(gè)稅怎么報(bào)的; 你之前補(bǔ)助這些計(jì)提過 嗎
2022-01-07
您好,這個(gè)的話是屬于3%的,這個(gè)最后要繳納
2024-12-28
你好,你申報(bào)了工資薪金就的按照這個(gè)數(shù)字申報(bào)殘保金,全國都一樣的
2024-09-10
您好 填法人填1個(gè)人可以的哈 幾家公司都填他1人或換1個(gè)人填申報(bào)個(gè)稅可以的
2024-04-18
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