借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費
借:應(yīng)交稅費
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度
貸:利潤分配

2023年補2022年企業(yè)所得稅匯算清繳1萬元,稅在2023年補了,請問怎么做賬
老師,2023年5月做了2022年度的企業(yè)所得稅匯算清繳時補繳了5000元的稅款,請問一下該怎樣做賬務(wù)處理???
對2023年度進行匯算清繳時,2023年7月有一筆補退2020年的1800元費用,有一筆回沖2022年的1000元費用都計入了以前年度損益調(diào)整,請問匯算清繳時應(yīng)該怎么處理?
2023年做匯算清繳時候,發(fā)現(xiàn)攤銷每個月多攤了1萬元,這個要這么賬務(wù)處理,匯算怎么填
老師,企業(yè)匯算清繳時發(fā)現(xiàn)原2022年12月計提工資16000元,2023年1月實際發(fā)放6000元,1萬元2022年匯算清繳已調(diào)增?,F(xiàn)做2023年的匯算清繳期間費用多6000,要怎么處理?
2月的費用發(fā)票,可以在11月做賬嗎?怎么做
存貨具體指的哪些?請老師列示
我們是賣礦車和高空車的公司,業(yè)務(wù)員提了銷售單,我們負責(zé)審核單價,同時怎么在他提的銷售單上做上定金,后期收到了尾款,在這個銷售單上在如何做? 一筆銷售單,我怎么能知道收沒收定金,聯(lián)查上游嗎,兩個銷售單是同一筆定金的話怎么做
老師好,問一下我司的制氧設(shè)備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費取出使用制氧設(shè)備,我司定期給酒店結(jié)算費用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請問酒店給我司開出的發(fā)票開票項目寫什么?餐飲或者住宿,會議,電費好像都不合適
打車得過路費開不了,報銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
老師,個體戶想開發(fā)票,怎么操作?現(xiàn)在已經(jīng)點了新辦開業(yè),但是發(fā)票業(yè)務(wù)顯示無權(quán)限
去銀行辦理提取備用金,需要那辦事員身份證還是法人身份證,會不會影響辦事員個人。
在管家婆系統(tǒng)中,收到定金銷售單怎么做預(yù)收款,收到尾款怎么沖預(yù)收款
請問老師,建筑公司給客戶開工程款發(fā)票,之后分包給材料公司和勞務(wù)公司,收到材料和勞務(wù)的發(fā)票,實際就是只收一定比例的管理費,我們不管項目,但是是后來預(yù)繳后,全部稅費出來再扣除后,計算分攤后來給我們進項的材料和勞務(wù)專票,做賬是這樣的,開票時候: 借:應(yīng)收賬款-某客戶(某項目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到材料和勞務(wù)公司進項發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料/勞務(wù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-某公司(某項目) 請問這種做賬對不,另外我預(yù)繳時候是不是就直接按照開票金額為基數(shù),不扣除分包或者其他,謝謝!
2009年之前計提的福利費現(xiàn)在還吊著,應(yīng)該怎么處理?
直接計提: 借:應(yīng)交稅費—所得稅 貸利潤分配—未分配利潤 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費—所得稅 可以嗎? 為什么中間多個借:應(yīng)交稅費—所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整
這個是企業(yè)準則要用以前年度,小企業(yè)沒有這個科目
小企業(yè)會計準則就直接計提: 借:應(yīng)交稅費—所得稅 貸利潤分配—未分配利潤 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費—所得稅 可以嗎? 企業(yè)會計準則,就把利潤分配未分配利潤換成以前年度損益調(diào)整就可以了嗎?
是的,就是我前面寫的那三筆分錄