你好,由于所得稅費用不影響凈利潤,所以不通過以前年度損益調(diào)整也可以的。借銀行存款660,貸所得稅費用-660(負數(shù))。

2023年補2022年企業(yè)所得稅匯算清繳1萬元,稅在2023年補了,請問怎么做賬
老師,2023年5月做了2022年度的企業(yè)所得稅匯算清繳時補繳了5000元的稅款,請問一下該怎樣做賬務處理???
對2023年度進行匯算清繳時,2023年7月有一筆補退2020年的1800元費用,有一筆回沖2022年的1000元費用都計入了以前年度損益調(diào)整,請問匯算清繳時應該怎么處理?
2023年做匯算清繳時候,發(fā)現(xiàn)攤銷每個月多攤了1萬元,這個要這么賬務處理,匯算怎么填
老師,企業(yè)匯算清繳時發(fā)現(xiàn)原2022年12月計提工資16000元,2023年1月實際發(fā)放6000元,1萬元2022年匯算清繳已調(diào)增?,F(xiàn)做2023年的匯算清繳期間費用多6000,要怎么處理?
2月的費用發(fā)票,可以在11月做賬嗎?怎么做
存貨具體指的哪些?請老師列示
我們是賣礦車和高空車的公司,業(yè)務員提了銷售單,我們負責審核單價,同時怎么在他提的銷售單上做上定金,后期收到了尾款,在這個銷售單上在如何做? 一筆銷售單,我怎么能知道收沒收定金,聯(lián)查上游嗎,兩個銷售單是同一筆定金的話怎么做
老師好,問一下我司的制氧設備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費取出使用制氧設備,我司定期給酒店結(jié)算費用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請問酒店給我司開出的發(fā)票開票項目寫什么?餐飲或者住宿,會議,電費好像都不合適
打車得過路費開不了,報銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
老師,個體戶想開發(fā)票,怎么操作?現(xiàn)在已經(jīng)點了新辦開業(yè),但是發(fā)票業(yè)務顯示無權限
去銀行辦理提取備用金,需要那辦事員身份證還是法人身份證,會不會影響辦事員個人。
在管家婆系統(tǒng)中,收到定金銷售單怎么做預收款,收到尾款怎么沖預收款
請問老師,建筑公司給客戶開工程款發(fā)票,之后分包給材料公司和勞務公司,收到材料和勞務的發(fā)票,實際就是只收一定比例的管理費,我們不管項目,但是是后來預繳后,全部稅費出來再扣除后,計算分攤后來給我們進項的材料和勞務專票,做賬是這樣的,開票時候: 借:應收賬款-某客戶(某項目) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到材料和勞務公司進項發(fā)票: 借:主營業(yè)務成本-材料/勞務 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-某公司(某項目) 請問這種做賬對不,另外我預繳時候是不是就直接按照開票金額為基數(shù),不扣除分包或者其他,謝謝!
2009年之前計提的福利費現(xiàn)在還吊著,應該怎么處理?
所得稅不影響未分配利潤嗎?
對不起,上面錯了,不影響利潤總額。所得稅影響凈利潤,影響未分配利潤。
哪賬務處理怎么做
你是想問影響未分配利潤這個分錄么,這個不需要分錄,因為,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,所得稅費用都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤中了,自動就記入到未分配利潤中了。
但是那個去年的利潤啊? 這個是本年利潤
我第一次回復你的時候就說了,由于所得稅費用它不影響利潤總額,不影響今年的所得稅計算繳納,所以可以不通過以前年度損益調(diào)整,調(diào)去年的未分配利潤。如果你想調(diào),也可以通過以前年度損益調(diào)整,調(diào)整。
為什么你得回答和別的老師不一樣。我有點懷疑你得專業(yè)性了。 所得稅費用是不影響利潤總額,但是他影響凈利潤啊, 什么叫我想怎樣就怎樣? 沒有專業(yè)性還沒用耐心嗎
我沒耐心給你解釋?我們申報所得稅的時候只填到利潤總額這,所得稅費用是不影響的,所以你調(diào)整了對于本年所得稅的繳納沒影響。至于你說這次繳納的所得稅,是記入本年利潤還是去年未分配利潤,它們最終不都在資產(chǎn)負債表未分配利潤中么。
不知道其他老師是怎么給你解釋的,我覺得我從稅務和財務報表角度,給你解釋的很明白,如果你覺得你的回答不是你想要的結(jié)果,可以參考其他老師的解答。