你好,你當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候是怎么做的憑證

老師,我們公司已購貨專款的名義去要的貸款,貸款放下來了公司要用這筆錢到另外一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目去,然后領(lǐng)導(dǎo)叫把錢先轉(zhuǎn)到我們的供貨商那里去套走錢出來用,然后供貨商再把錢還回來給我們,但還到了我們公司一個(gè)員工的私人賬戶去了,員工轉(zhuǎn)錢回公司我要怎么記賬呢?
這兩筆的業(yè)務(wù)分錄,我有點(diǎn)懵 就是公司有一個(gè)私戶專門用來付款的一個(gè)賬號。這張卡公司所有的費(fèi)用,采購幾乎都是用這一張私人卡 現(xiàn)在就是。需要采購一批貨物果汁,然后對方供應(yīng)商要求要走對公賬號,付給他們貨款 讓后我用私戶把錢轉(zhuǎn)到對公賬戶 分錄是這樣寫的。借:銀行存款48960 貸:其他應(yīng)付款個(gè)人48960 然后 現(xiàn)在要采購這家廣東鮮活果汁生物有限科技公司的貨。 錢用對公轉(zhuǎn)過去 那我的借方是,借:主營業(yè)務(wù)成本48960 袋:銀行存款48960 這樣寫對嗎?
已經(jīng)對外支付貨款,但已用公戶轉(zhuǎn)私戶賬戶,小規(guī)模納稅人這個(gè)要怎么處理比較妥當(dāng),無發(fā)票。如果需要開票供應(yīng)商是一般納稅人,他們怎么進(jìn)行收稅點(diǎn)
我公司用對公賬戶給供應(yīng)商對公賬戶付款,供應(yīng)商已開過來發(fā)票,其中物流運(yùn)費(fèi)他們用他們物流公司的賬戶開局的發(fā)票給我們,但是我們付款全部都打的一個(gè)賬戶,也沒有要求我們分開打款,收到貨運(yùn)發(fā)票該怎樣做賬呢
你好,老師,我公司要求三流一致(購買方、受票方、付款方為同一主體),上個(gè)月的個(gè)人購買方現(xiàn)在要求重新以公司的對公賬戶重新付款,再把之前個(gè)人支付的價(jià)錢退回給個(gè)人(因?yàn)楣緞傞_業(yè),老板不懂發(fā)票要開公司抬頭,合同要以公司名義來簽,價(jià)錢要以公司賬戶來付,財(cái)務(wù)來了現(xiàn)在要求重新倒一遍),我現(xiàn)在重新收貨款,把之前收的個(gè)人款退了,那我上月確認(rèn)的收入成本怎么辦?上月開的發(fā)票現(xiàn)在紅字沖銷嗎?
請問總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅申報(bào)表是按匯總金額申報(bào)還是按自己的收支金額申報(bào)?
本期印花稅怎么申報(bào),從賬目中如何找數(shù)據(jù)申報(bào)
請問購買小麥種合同可要交印花稅
老師,之前的,前年已銀行轉(zhuǎn)賬實(shí)繳注冊資本了在稅務(wù)上也交印花稅了,沒有在國家信息公示系統(tǒng)做公示,現(xiàn)在是否還可以補(bǔ)?
老師,子公司要注銷。有一定的虧損,清算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是不是要把這個(gè)虧損分配回母公司,說母公司憑什么資料做投資收益的虧損呢?
你好老師,我們進(jìn)貨的貨款全額付了,供應(yīng)商發(fā)票也給我們開了,但是貨沒發(fā)夠,我們已正常入賬,現(xiàn)在協(xié)調(diào)的是要退錢,沒回來的錢我們怎么掛賬
面試中。。。提問:我們這邊需要有進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn),您有進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)嗎?答。問“占比多少”老師怎么回答啊?
小規(guī)模納稅人變成一般納稅人的條件
自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,交個(gè)稅還是企業(yè)所得稅
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一人有限公司嗎


就是個(gè)人賬戶付的時(shí)候怎么做的?
借 易耗品 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款 借 應(yīng)付賬款 貸 庫存現(xiàn)金
你好,你現(xiàn)在可以。再借預(yù)付賬款貸,銀行存款,然后再借現(xiàn)金貸,預(yù)付賬款。
沒有預(yù)付賬款 那時(shí)候掛的是應(yīng)付暫估款 因?yàn)闆]開發(fā)票
你好,沒關(guān)系的,你可以現(xiàn)在這樣做,因?yàn)橹暗脑捚鋵?shí)已經(jīng)做平了,現(xiàn)在只是把這個(gè)對公支付一下而已。
但是我現(xiàn)在應(yīng)付暫估款有余額啊
你好,你當(dāng)時(shí)現(xiàn)金沒有把這筆應(yīng)付賬款付完嗎?
你可以借 易耗品 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款 借 應(yīng)付賬款 貸 庫存現(xiàn)金(把這個(gè)金額都寫負(fù)數(shù)) 然后再按發(fā)票借易耗品貸,銀行存款。
因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒開發(fā)票 借 易耗品 貸應(yīng)付暫估款了 借應(yīng)付賬款 貸 庫存現(xiàn)金 是這樣的
你好,你做紅字憑證沖減,然后重新做就行