你好,你當(dāng)時付款的時候是怎么做的憑證
老師,我們公司已購貨??畹拿x去要的貸款,貸款放下來了公司要用這筆錢到另外一個建設(shè)項(xiàng)目去,然后領(lǐng)導(dǎo)叫把錢先轉(zhuǎn)到我們的供貨商那里去套走錢出來用,然后供貨商再把錢還回來給我們,但還到了我們公司一個員工的私人賬戶去了,員工轉(zhuǎn)錢回公司我要怎么記賬呢?
這兩筆的業(yè)務(wù)分錄,我有點(diǎn)懵 就是公司有一個私戶專門用來付款的一個賬號。這張卡公司所有的費(fèi)用,采購幾乎都是用這一張私人卡 現(xiàn)在就是。需要采購一批貨物果汁,然后對方供應(yīng)商要求要走對公賬號,付給他們貨款 讓后我用私戶把錢轉(zhuǎn)到對公賬戶 分錄是這樣寫的。借:銀行存款48960 貸:其他應(yīng)付款個人48960 然后 現(xiàn)在要采購這家廣東鮮活果汁生物有限科技公司的貨。 錢用對公轉(zhuǎn)過去 那我的借方是,借:主營業(yè)務(wù)成本48960 袋:銀行存款48960 這樣寫對嗎?
已經(jīng)對外支付貨款,但已用公戶轉(zhuǎn)私戶賬戶,小規(guī)模納稅人這個要怎么處理比較妥當(dāng),無發(fā)票。如果需要開票供應(yīng)商是一般納稅人,他們怎么進(jìn)行收稅點(diǎn)
我公司用對公賬戶給供應(yīng)商對公賬戶付款,供應(yīng)商已開過來發(fā)票,其中物流運(yùn)費(fèi)他們用他們物流公司的賬戶開局的發(fā)票給我們,但是我們付款全部都打的一個賬戶,也沒有要求我們分開打款,收到貨運(yùn)發(fā)票該怎樣做賬呢
你好,老師,我公司要求三流一致(購買方、受票方、付款方為同一主體),上個月的個人購買方現(xiàn)在要求重新以公司的對公賬戶重新付款,再把之前個人支付的價錢退回給個人(因?yàn)楣緞傞_業(yè),老板不懂發(fā)票要開公司抬頭,合同要以公司名義來簽,價錢要以公司賬戶來付,財務(wù)來了現(xiàn)在要求重新倒一遍),我現(xiàn)在重新收貨款,把之前收的個人款退了,那我上月確認(rèn)的收入成本怎么辦?上月開的發(fā)票現(xiàn)在紅字沖銷嗎?
老師,請問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對啊?需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
就是個人賬戶付的時候怎么做的?
借 易耗品 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款 借 應(yīng)付賬款 貸 庫存現(xiàn)金
你好,你現(xiàn)在可以。再借預(yù)付賬款貸,銀行存款,然后再借現(xiàn)金貸,預(yù)付賬款。
沒有預(yù)付賬款 那時候掛的是應(yīng)付暫估款 因?yàn)闆]開發(fā)票
你好,沒關(guān)系的,你可以現(xiàn)在這樣做,因?yàn)橹暗脑捚鋵?shí)已經(jīng)做平了,現(xiàn)在只是把這個對公支付一下而已。
但是我現(xiàn)在應(yīng)付暫估款有余額啊
你好,你當(dāng)時現(xiàn)金沒有把這筆應(yīng)付賬款付完嗎?
你可以借 易耗品 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款 借 應(yīng)付賬款 貸 庫存現(xiàn)金(把這個金額都寫負(fù)數(shù)) 然后再按發(fā)票借易耗品貸,銀行存款。
因?yàn)楫?dāng)時沒開發(fā)票 借 易耗品 貸應(yīng)付暫估款了 借應(yīng)付賬款 貸 庫存現(xiàn)金 是這樣的
你好,你做紅字憑證沖減,然后重新做就行