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老師,請(qǐng)問一下房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是含稅金額還是不含稅金額?比如開了房租費(fèi)發(fā)票20萬(5個(gè)點(diǎn)含稅),那繳納房產(chǎn)稅的時(shí)候,計(jì)稅依據(jù)是含稅開票金額還是不含稅開票金額?

2024-12-16 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-16 20:41

房產(chǎn)稅出租房產(chǎn)時(shí),計(jì)稅依據(jù)是不含稅金額。如房租發(fā)票 20 萬(含稅,稅率 5%),不含稅金額為 20÷(1 %2B 5%)≈19.05 萬,這 19.05 萬就是計(jì)稅依據(jù)。

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快賬用戶6362 追問 2024-12-16 20:44

那老師,繳納印花稅~租賃合同,計(jì)稅依據(jù)是20萬還是19.05萬?

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齊紅老師 解答 2024-12-16 20:45

政策規(guī)定印花稅計(jì)稅依據(jù)是合同所列的金額,且合同中所載金額和增值稅分開注明的,按不含增值稅的合同金額確定計(jì)稅依據(jù);未分開注明的,以合同所載金額為計(jì)稅依據(jù)。 結(jié)合您的情況分析如果您的房租合同中,租金金額(20 萬)和增值稅是分開注明的,那么印花稅的計(jì)稅依據(jù)是不含稅金額,即 19.05 萬。 但如果合同只寫了一個(gè)總的租金金額 20 萬,沒有將增值稅部分單獨(dú)列示,那么計(jì)稅依據(jù)就是 20 萬。 所以,印花稅計(jì)稅依據(jù)要看您租賃合同中金額的注明方式。

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快賬用戶6362 追問 2024-12-16 20:51

老師,房租租賃合同中只有一個(gè)總的含稅金額20萬(增值稅沒有單獨(dú)注明),那印花稅計(jì)算稅依據(jù)應(yīng)該是20萬,這種情況下,房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)是19.05萬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-16 20:58

是的!沒單獨(dú)注明,按總額

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房產(chǎn)稅出租房產(chǎn)時(shí),計(jì)稅依據(jù)是不含稅金額。如房租發(fā)票 20 萬(含稅,稅率 5%),不含稅金額為 20÷(1 %2B 5%)≈19.05 萬,這 19.05 萬就是計(jì)稅依據(jù)。
2024-12-16
你好,這個(gè)是不含增值稅的金額。
2023-04-16
你好同學(xué),以房產(chǎn)租金的不含稅金額作為計(jì)稅依據(jù)
2022-12-14
你好,交了增值稅嗎?交了的話按照不含稅的。
2023-12-14
你好,不是 必須。 比如開具銷售貨物的發(fā)票,就需要繳納印花稅 比如開具法律咨詢服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,就不需要繳納印花稅 是按含稅金額計(jì)算的?
2021-04-23
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