是的,就是那樣計算的哈,如果要承擔附加再乘以1.12
3.甲服裝廠為增值稅一般納稅人,2019年10月將自產(chǎn)的100件新型羽絨服作為福利發(fā)給本廠職工,該新型羽絨服生產(chǎn)成本為1130元/件,無同類銷售價格。已知增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。計算甲服裝廠當月該筆業(yè)務增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是()。A.100×1130×13%=14690(元)B.100×1130×(1+10%)×13%=16159(元)C.100×1130+(1+13%)×13%=13000(元)D.100×1130×(1+10%)+(1+13%)×13%=14300(元)
2、甲制藥廠為增值稅一般納稅人,本年12月將自產(chǎn)的10箱新型降糖藥無償贈送給某醫(yī)院使用,該降糖藥的成本為56500元/箱,無同類藥品銷售價格。已知降糖藥的增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。計算甲制藥廠當月該筆業(yè)務增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是()。(單選)A、A.10×56500×13%=73450(元)B、B.10×56500×(1+10%)×13%=80795(元)C、C.10×56500×(1+10%)+(1+13%)×13%=71500(元)D、D.10×56500+(1+13%)×13%=65000(元)
A企業(yè)一般納稅人將生產(chǎn)的產(chǎn)品無償贈送客戶,該批產(chǎn)品成本為20萬,已知同類不含稅售價為26萬,成本利潤率為10%,要求:計算該業(yè)務增值稅.
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2022年10月采用還本銷售方式銷售A型洗衣機1000臺,購進成本為2300元/臺,含稅售價為3164元/臺,與客戶約定1年后退還貨款的50%。已知,A型洗衣機市場零售價為2825元/臺,增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。甲企業(yè)以還本銷售方式銷售該1000臺洗衣機的計稅銷售額為()元。A2500000B3164000C1400000D2800000
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年10月采用還本銷售方式銷售新研制的凈水器100臺,每臺成本為2200元、含增值稅售價為5000元,并與購買方約定3年后一次性返還2000元/臺。已知,市場上同類凈水器的含增值稅售價為3000元/臺,增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。計算甲企業(yè)上述業(yè)務增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是()。A(5000-2000)×100÷(1+13%)×13%B2200×(1+10%)×100×13%C2200×100×13%D5000×100÷(1+13%)×13%
對方一般納稅人,發(fā)票上對公賬號注銷了,對方做了代收款說明,資金付款到法人賬戶,有沒有問題
我們是一家商業(yè)管理公司,主營業(yè)務是收取鋪面租金,物業(yè)費等。商戶撤場后,我們拆除場地支付的拆除費計入什么科目,新鋪面我們安裝配電設施等工程改造費用,計入什么科目呢?
做完了憑證,點了審核,再點過賬,再點結轉(zhuǎn),再回來點過賬查詢憑證沒有呢?難道我這不需要再過賬了嗎?每次審核過賬是不是要查詢出憑證來再點
做為出租不動產(chǎn)企業(yè),一般納稅人什么情況下可以開3%的電費發(fā)票呢?我們是物業(yè)公司,對方給我們開電費發(fā)票有些是3%,有些是13%,電費3%是什么情況下能開呢
臺灣居民常住國內(nèi),報個人所得稅,從境外人員添加嗎?
老師,請問異地預繳的附加稅,這個怎么做賬務處理
請問民辦非企業(yè)單位固定資產(chǎn)公務車一輛已經(jīng)有12年了,能直接賣掉嗎?要走什么流程
老師您好請問,應交稅費-應交增值稅和應交稅費-增值稅-應交增值稅,這兩種科目設置的區(qū)別?
老師,我們是家裝設計小規(guī)模公司,需要開給個人一張普票,設計費定金1000元,那我開發(fā)票需要填購買方的啥信息?直接寫小區(qū)可以嗎還是寫啥
老師以工代賑的項目要求的勞務費比例是多少
請問這成本使用的是是含稅成本還是不含稅成本?
那個成本是不含稅的哈
好的,明白了,謝謝
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦