你好,稍等馬上計算
3.甲服裝廠為增值稅一般納稅人,2019年10月將自產(chǎn)的100件新型羽絨服作為福利發(fā)給本廠職工,該新型羽絨服生產(chǎn)成本為1130元/件,無同類銷售價格。已知增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。計算甲服裝廠當月該筆業(yè)務增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是()。A.100×1130×13%=14690(元)B.100×1130×(1+10%)×13%=16159(元)C.100×1130+(1+13%)×13%=13000(元)D.100×1130×(1+10%)+(1+13%)×13%=14300(元)
1.甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。2022年6月1日銷售機床100臺,每臺不含增值稅價格為52000元,同時根據(jù)合同規(guī)定向?qū)Ψ绞杖“b費11300元。要求:計算甲公司該筆業(yè)務的增值稅銷項稅額。2.乙公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。2022年8月1日銷售冰箱100臺,每臺含增值稅價格為4520元,同時根據(jù)合同規(guī)定向?qū)Ψ绞杖∶颗_冰箱包裝費56.5元。要求:計算乙公司該筆業(yè)務的增值稅銷項稅額。3.丙公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。2022年9月15日銷售一批貨物,含增值稅售價為113000元。要求:計算丙公司該筆業(yè)務的增值稅銷項稅額。
1、甲公司為增值稅一般納稅人,本年6月采取以舊換新方式銷售某型號冰柜200臺,該型號冰柜的同期含增值稅銷售單價為3390元/臺,舊冰柜的收購單價為113元/臺,已知增值稅稅率為13%,甲公司當月該業(yè)務增值稅銷項稅額的下列計算列式中,正確的是()。A、A.(3390-113)×200×13%=85202(元)B、B.(3390-113)×200+(1+13%)×13%=75400(元)C、C.3390×200×13%=88140(元)D、D.3390×200÷(1+13%)×13%=78000(元)
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2022年10月采用還本銷售方式銷售A型洗衣機1000臺,購進成本為2300元/臺,含稅售價為3164元/臺,與客戶約定1年后退還貨款的50%。已知,A型洗衣機市場零售價為2825元/臺,增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。甲企業(yè)以還本銷售方式銷售該1000臺洗衣機的計稅銷售額為()元。A2500000B3164000C1400000D2800000
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年10月采用還本銷售方式銷售新研制的凈水器100臺,每臺成本為2200元、含增值稅售價為5000元,并與購買方約定3年后一次性返還2000元/臺。已知,市場上同類凈水器的含增值稅售價為3000元/臺,增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。計算甲企業(yè)上述業(yè)務增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是()。A(5000-2000)×100÷(1+13%)×13%B2200×(1+10%)×100×13%C2200×100×13%D5000×100÷(1+13%)×13%
老師請問一下營業(yè)成本都包含哪些?管理等費用包含在內(nèi)嗎謝謝
拿公司的產(chǎn)品給客戶送禮,那要做什么憑證
老師請問農(nóng)產(chǎn)品公司,銷售雞肉串,例如雞肉串,雞肝串新鮮的還是免稅的嗎老師
我這個軟件服務13%個點的普票,有問題嗎?
您好,外貿(mào)企業(yè)辦理出口退稅,提單4月份和5月份出口都有,6月份一起辦理出口退稅,所屬期統(tǒng)一寫5月可以的嗎
老師 對公賬戶往個人打款 代扣代繳 這個個人所得稅稅率是多少呀
老師,我們公司稅務注銷了,就留有一個營業(yè)執(zhí)照,想留著暫時不注銷,是不是需要每年年報?
將學習資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表的編制,請問這個課程在哪一節(jié)?我是會計實操。
你好,想咨詢外經(jīng)證的事
怎么軟件業(yè)務類型的發(fā)票13個點的,這樣是對的嘛?