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您好,老師。我想問一下我們是高新技術(shù)企業(yè),做研發(fā)加計(jì)扣除時(shí),我們的研究項(xiàng)目立項(xiàng)需要到科技局備案嗎?還是說自主立項(xiàng)就可以了?

2024-12-16 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-16 14:57

你好,自主立項(xiàng)就可以了。但是這些資料是要報(bào)到科技局的。

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快賬用戶4143 追問 2024-12-16 14:58

現(xiàn)在沒有科技立項(xiàng)查新了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-16 14:59

你好,現(xiàn)在沒有那么嚴(yán)格,當(dāng)然這個(gè)也看當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的要求。

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快賬用戶4143 追問 2024-12-16 15:02

那老師,比如我們是省重點(diǎn)科技項(xiàng)目通過立項(xiàng)的,立項(xiàng)還需科技部門備案嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-16 15:05

你好,省重點(diǎn)的這個(gè)老師沒有操作過,不太確定這個(gè)要求。你可以電話咨詢一下當(dāng)?shù)乜萍疾块T。

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你好,自主立項(xiàng)就可以了。但是這些資料是要報(bào)到科技局的。
2024-12-16
你好;? ?可以的; 但是 要去修改之前的21年年報(bào)來 加計(jì)扣除的; 不是直接在22年處理的? ?
2022-12-08
企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》 第九十條 企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過 500 萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過 500 萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 《國家稅務(wù)總局關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得減免企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》(國稅函[2009]212 號(hào)) 一、根據(jù)企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)規(guī)定,享受減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠的技術(shù)轉(zhuǎn)讓應(yīng)符合以下條件: (一)享受優(yōu)惠的技術(shù)轉(zhuǎn)讓主體是企業(yè)所得稅法規(guī)定的居民企業(yè); (二)技術(shù)轉(zhuǎn)讓屬于財(cái)政部、國家稅務(wù)總局規(guī)定的范圍; (三)境內(nèi)技術(shù)轉(zhuǎn)讓經(jīng)省級(jí)以上科技部門認(rèn)定; (四)向境外轉(zhuǎn)讓技術(shù)經(jīng)省級(jí)以上商務(wù)部門認(rèn)定; (五)國務(wù)院稅務(wù)主管部門規(guī)定的其他條件。 二、符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)按以下方法計(jì)算: 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得=技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入-技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本-相關(guān)稅費(fèi)
2022-04-02
?你好;? ? 你們這個(gè)是資本化了? ?? 研發(fā)費(fèi)用資本化可以加計(jì)扣除。 財(cái)政部稅務(wù)總局科技部關(guān)于提高研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除比例的通知 財(cái)稅〔2018〕99號(hào); 一、 企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,在2018年1月1日至2020年12月31日期間,再按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 ??
2022-04-02
你們是符合哪個(gè)呢 現(xiàn)在一般是100%
2022-10-11
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