你好,你是怎么做的憑證
老師請問,我單位以前是國有企業(yè)事業(yè)單位這個月改制成小型業(yè)會計制度。這個單位是我當?shù)氐囊粋€品種品牌麻雞,當?shù)卣疄榱吮7N保存的企業(yè),大部分收入來自政府,只有少部分收入來自種雞下的蛋,雞主要是為了保種不銷售?,F(xiàn)在問題是以前會計沒有做庫存,這個月改制我要求全部盤點,我實際庫存數(shù)做到帳上去,請問現(xiàn)在該如何做帳?
老師你好,我司有一筆100萬的研發(fā)服務收入,在上個月已經(jīng)收到款,但是因為財務采用按合同期分月確認收入的,所以體現(xiàn)著利潤表的收入僅為50萬元,但在資產(chǎn)負債表中會計又把這100萬元計入了應收帳款行次,同時因為這筆錢已經(jīng)打進銀行賬戶,所以在貨幣資金中也包含了這100萬元,所以導致資產(chǎn)總額比實際多。請問這種問題如何處理,我們會計記賬方式是否有誤?謝謝
學堂老師,您好,我公司從今年4月到10月的收入一直未開票,因甲方一直拖欠并且會有2-15%不確定的扣款,我們這邊一直也沒法開票,到年底了想一次性把收入預估一下,因為公司業(yè)務在2021年底全部結(jié)束,這種情況下,明年公司沒有費用支出只有收入了,想問一下老師我這兩個月的是不是怎么處理賬務最合理?
老師,您好,我們是教育培訓的,想問下我做經(jīng)營報表時第一行的主營業(yè)務收入金額不是都是學生報我們各種班支付的金額對吧,那退費部分怎么處理呢,也在主營業(yè)務收入里面計算嘛,因為我的主營業(yè)務收入下面細分科目是a產(chǎn)品、b產(chǎn)品、c產(chǎn)品就是各種班唄,可是我還想要體現(xiàn)退費率這個數(shù)據(jù),這是不是就不好加了?具體我怎么做比較合適呢,老師
25.(8.0分)資料:某公司2022年9月份經(jīng)濟業(yè)務如下:1銷售產(chǎn)品86000元,其中56000元已收到現(xiàn)款,存入銀行;另有30000元貨款尚未(2)收到上月對外提供勞務的收入1060元。3支付本月份的水電費1038元。4預付下半年度房租2400元。5支付上月份借款利息540元。6本月對外提供勞務而尚未收取的應計收入980元。7預收銷貨款23000元。8本月負擔年初已支付款項的保險費1000元。9上月預收貨款的產(chǎn)品本月實現(xiàn)銷售收入18600元。10本月負擔下月支付的修理費1500元。要求:1分別按照權(quán)責發(fā)生制和收付實現(xiàn)制計算該公司9月份的收入總額和費用總額。2假如本月再沒有任何費用發(fā)生,分別計算在這兩種方法下的利潤各是多少。為什么會出現(xiàn)這一結(jié)果?
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開始對外開的水費是3個點,上個月稅務局通知要調(diào)整到9個點,這個22-24年的補稅款(從3個點補到9個點)是放在本年,還是以前年度調(diào)整?
新辦企業(yè),沒有人上班,銀行流水0,需要報個稅嗎?不報有什么影響?稅法文件
請問圖書免稅怎么做賬
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務類的發(fā)票呀?
借:預收-學費,貸主營業(yè)務收入
你好,之前的老會計是怎么做的憑證?
老會計收到款就全部直接計收入 借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,實際上只是預收
你好,這樣子的話,你要么去改他的憑證,要么改你的憑證,因為你們確認了兩次收入。
怎么改呀,七 八年的賬了,能改憑證我就不會問你了
你好,你只需要改今年的就可以了,之前的不用去改了呀。
你的意思是說這七八年你們都做了兩次嗎?
算了,還沒明白我的意思,是他一直這個做法,我沒法改正確,我接手按實際的經(jīng)營做的。
你好,現(xiàn)在他是不是已經(jīng)走了?他如果已經(jīng)走了,,你想按照你的做,你就要沖減他之前做的憑證。
他這種做法不行了,比如學費都是預收的,前兩個月金額很大,后面都只有幾 千塊錢,這個報表有什么意義,老板要經(jīng)營報表實實在在每個月的盈利情況。
他的一張憑證都沒看到,我在稅務系統(tǒng)里看的,都是按收到款就確認收入的。
你好,他的做法確實是不對,你可以做紅字憑證沖減。如果已經(jīng)申報了的話也要去更正申報
我現(xiàn)在是這樣想的,他遷涉的太多了,申報表一下改太多也有風險,我就把這一學期的負數(shù)去沖減原來申報的金額,下學期就對上了。
你好,是啊,我的想法也是跟你的一樣,所以我說你只需要修改今年就好了。
我不準備去改他的報表,不動了,就在后面這一學期沖調(diào)原來的,這個學期結(jié)束就一切恢復正軌了。
你好,是的。老師也是這樣子建議