這個(gè)項(xiàng)目收入誰來開發(fā)票
分公司注銷是怎么注銷的,賬務(wù)這些怎么弄
老師,您好,合伙企的合伙人轉(zhuǎn)讓份額,需要提供資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告嗎?
老師你好,增值稅專用發(fā)票金額是10452,應(yīng)付賬款10452,實(shí)付10400,那52不在給了,52元需要做營業(yè)外收入嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額可以按票面稅額抵扣嗎?
老師,去年有幾張專用發(fā)票入的長期待攤費(fèi)用——開辦費(fèi),后來退貨了財(cái)務(wù)這邊不知道,這月稅務(wù)系統(tǒng)里這幾張票被紅沖了,我這邊怎么做賬?
老師,我們裝修辦公樓大概200萬。里面空調(diào)都配好。床都配好。辦公家具都是配好。我們裝修是整體算固定資產(chǎn)還是分開?
員工借了公司的資金,還給公司的利息公司需要繳納哪些稅
您好,老師,我公司銷售咖啡兌換卡券,怎么開票給客戶呢
給客戶送的禮品,取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師修電梯屬于建筑服務(wù)還是加工修理修配勞務(wù)?
老師,以前年度收到的發(fā)票,已經(jīng)入賬了,沒有支付,裝訂了,確定服務(wù)終止了,現(xiàn)在要紅沖,對(duì)方要發(fā)票原件,怎么給,
老師,是自己公司負(fù)責(zé)自己的收入自己的支出那部分
各負(fù)責(zé)各自的那部分開票
但有時(shí)候會(huì)把其他公司的利潤打到我公司,我公司在對(duì)公賬戶把錢轉(zhuǎn)給其他公司,這種業(yè)務(wù)怎么入賬,科目怎么寫
項(xiàng)目收入借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 分成這個(gè)是自己的還是他人的
分成是要轉(zhuǎn)給給其他的合伙公司的
代收代付的還是你的收入 你的收入,借銀行存款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 分成給對(duì)方,借主營業(yè)務(wù)成本或者銷售費(fèi)用,貸銀行存款。
老師,是替其他公司代收的利潤和替對(duì)方待支付的費(fèi)用,怎么入賬
借銀行存款貸其他應(yīng)付款 支付做相反的