借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)

公司現(xiàn)在要處置一臺固定資產(chǎn),折舊已提完,年限也到了,但轉(zhuǎn)手出去還能收一筆錢。不想掛在公戶走賬。財務(wù)處理:借:固定資產(chǎn)清理、累計折舊,貸:固定資產(chǎn),公司現(xiàn)在要處置一臺固定資產(chǎn),折舊已提完,年限也到了,但轉(zhuǎn)手出去還能收一筆錢。不想掛在公戶走賬。 財務(wù)處理:借:固定資產(chǎn)清理、累計折舊,貸:固定資產(chǎn) 再做一筆,借:固定資產(chǎn)清理,貸:營業(yè)外支出??
老師,公司有輛車,在老板戶下,折舊在公司賬上處理的,現(xiàn)在折舊完了,還有個殘值,20000,我需要把這個清掉的話,需要怎么處理?是直接做固定資產(chǎn)處置賣給老板個人可以嗎?還是怎么處理?
老師 我們當(dāng)月有固定資產(chǎn)清理 是先清理在計提折舊還是先計提折舊在清理
公司注銷那未折舊完的固定資產(chǎn)當(dāng)月要不要計提,還是直接把剩余折舊轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理
17年6月公司買的小貨車59800,折舊34543.6,23年11月有賣了17000 ,賬面凈值25256.5, 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 25256.5, 累計折舊34543.5, 貸:固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入: 借:現(xiàn)金17000, 貸:固定資產(chǎn)清理 15044.25,增值稅1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益, 借:固定資產(chǎn)清理10212.25 貸:資產(chǎn)處置損益 10212.25,資產(chǎn)處置損益在借貸還是貸方,資產(chǎn)處置損益在貸方 固清就有余額了
您好!固定資產(chǎn)車輛處置會計分錄
老師,2022年固定資產(chǎn)加計扣除300萬,有9臺機器。但是其中一臺80萬在2024年賣了,之前2023年每年都調(diào)增30萬左右,問題是在賣了到2025年每年調(diào)增多少啊,要不要把那賣掉的原值減掉再調(diào)增?。浚?00-80)
老師9月份忘記計提印花稅,然后企業(yè)所得稅已經(jīng)報上去,印花稅才14.28元,我在想補計提印花稅在9月然后改申報,還是直接把印花稅做在10月,老師哪種比較妥?
老師,我是五金制造業(yè),我外發(fā)加工,給我開專用加工費發(fā)票,我可以抵扣增值稅嗎?
老師你好,我們工廠車床壞了拿到外面加工廠臨時加工一點產(chǎn)品,這個加工費計入什么科目
一般個人經(jīng)營所得那個稅那個二維碼一般繳納掃的時候多長期限可以掃
老師,這個電商的然后稅務(wù)是定期定額核定一季度是21.6w,然后抖店7-9到賬46.05w,他系統(tǒng)檢測出跟申報不一致這個要怎么修改,因為稅務(wù)那邊都沒有開票的。這個需要怎么做呢?
購400萬貨物,只銷售45萬收入稅務(wù)局可的查
應(yīng)交增值稅月末必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎?小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在是按百分之一計算嗎
您好,老師。 加工貿(mào)易手冊是會計建立嗎?還是銷售跟單做呢
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
您好, 分三步做賬就可以
我問的問題你似乎沒看清楚,我不是問咋清理,我是說公司計提折舊和清理的先后順序,你第一部分錄是沖掉之前計提的折舊,那這個車的殘值咋辦
先正常計提,再清理,
發(fā)生的清理收入(殘值收入):
借:現(xiàn)金/銀行存款等
貸:固定資產(chǎn)清理