您好,不會(huì),只會(huì)交更正申報(bào)比前一次申報(bào)多的部分,不會(huì)重復(fù)
請問離職已經(jīng)半年的人員的提成現(xiàn)在才發(fā)放,按工資薪金所得申報(bào)個(gè)稅還是按勞務(wù)報(bào)酬呢?
老師公司代扣個(gè)人社保兩個(gè)月的,員工在本月離職,申報(bào)工資的時(shí)候只扣一個(gè)月的社保,現(xiàn)在更正申報(bào)已扣兩個(gè)月社保,那我企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都是按照扣一個(gè)月的社保的金額申報(bào)的,也都已經(jīng)交過所得稅需要更正申報(bào)嗎?
老師,我在報(bào)個(gè)稅。已經(jīng)正常保送成功了,可是在綜合所得申報(bào)的時(shí)候,正常工資薪金所得里面有兩個(gè)員工看不到名字,也不能新增,怎么辦?就是我報(bào)送了3個(gè)人,但是在計(jì)算員工薪金所得的時(shí)候,只有一個(gè)人了。怎么辦?
老師,2022年有段時(shí)間是別人幫我報(bào)的個(gè)稅,我回來后也沒看,現(xiàn)在稅務(wù)讓個(gè)人匯算,我才發(fā)現(xiàn)有倆個(gè)月他給我做的零申報(bào),我現(xiàn)在想去更正,結(jié)算顯示已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新增,那我得怎么辦才能把個(gè)稅更正了,謝謝
請問去年5月幫員工代扣代繳的個(gè)人所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少報(bào)了稅款怎么辦?更正申報(bào)需要交滯納金嗎?更正申報(bào)后,需要補(bǔ)的稅款是由單位代扣還是職工自己在個(gè)人所得稅app上自己補(bǔ)交?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
如果是作廢申報(bào)的話,就要交之前已經(jīng)交的稅金是吧?
您好,誠實(shí)回答,這個(gè)我不確定 ,更正申報(bào)我能確定,我更正過
但是我剛才的稅金是已經(jīng)交成功了的呀,現(xiàn)在在更正申報(bào),不用再交剛才交的那部分稅金嗎?
還是我剛才申報(bào)的那一部分人,就不用再申報(bào)了?
您好,申報(bào)成功,更正申報(bào)只需要交多的部分,不用再交剛才交的那部分稅金(我確定 )
老師,你的確定是錯(cuò)的。我現(xiàn)在已經(jīng)把新進(jìn)的那部分人申報(bào),然后他算稅的時(shí)候是一起算,所以前面交的那部分稅又要再交一次
您好,您申報(bào)并扣款看,扣款是扣差額,不會(huì)多扣,計(jì)算當(dāng)然是一起算的
我今年更正申報(bào)過,我確定