資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B利潤表的凈利潤本年累計±本月調(diào)整的利潤分配

利潤表和資產(chǎn)負債表的鉤稽關(guān)系是什么?
資產(chǎn)負債表和利潤表鉤稽關(guān)系不對怎么檢查
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的鉤稽關(guān)系是什么?
資產(chǎn)負債表和利潤表的鉤稽關(guān)系是什么怎么檢驗報表中不正確?
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
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老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
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調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費用的占比是收入的多少?
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老師,是這樣的,我不是在調(diào)整以前年度錯帳嗎?會計上走以前年度損益,如果我不調(diào)整以前年度的報表的話,會導(dǎo)致明年的報表不平衡嗎,或者這2個報表的鉤稽關(guān)系是否平衡?老師,我現(xiàn)在腦子有點暈了
你調(diào)整了以前年度的損益,就會出現(xiàn)±本月調(diào)整的利潤分配的問題。那個資產(chǎn)負債表還是平的. 除非你重新更正錯誤當年的報表和今年資產(chǎn)負債表的年初數(shù),才滿足后邊公式: 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B利潤表的凈利潤本年累計
老師,如果我不更正以前的報表的話,可以嗎?
調(diào)增成本費用可以不更正的,調(diào)增利潤就得更正
那您的意思是我調(diào)減利潤不用更正以前的報表,老師我沒弄明白,為啥調(diào)減利潤不用更正,調(diào)增利潤就需要更正呢?
意思是增加利潤會影響稅局少收稅呀,調(diào)減利潤就是自己吃虧,沒有稅前扣除,稅局不管
老師,您看如果我要追溯調(diào)整,有2019年的,2021年的錯帳,我可以直接為了省事,直接調(diào)整23年度的報表嗎,就是19年和21的我放在23年里面調(diào)整
追溯調(diào)整的意思就是調(diào)整錯誤當年的報表,不追溯就是直接在發(fā)現(xiàn)錯誤當年做賬,不動以前的報表
哦哦老師,我明白,那可以全部放在2023年追溯嗎?
你調(diào)增的成本費用不想在23年以前扣除就可以。
您的意思是要是調(diào)增利潤我還得追溯到當年來更正財務(wù)報表 是嗎?
是的,就那個意思的,需要更正申報,補交稅
老師,我算了一下,我們之前年度不是一直虧損嗎,那我財務(wù)報表追溯了,那我稅務(wù)上可以不追溯么,就是直接放在今年里面,等到匯算清繳的時候調(diào)增利潤,因為調(diào)整后我們還是不用交稅的,還有虧損的
可以的,不想稅前扣除,直接在今年調(diào)整損益科目計入利潤分配-未分配利潤。不需要在下年納稅調(diào)增
老師,我整理一下思路哈,會計上追溯我需要調(diào)整報表,稅務(wù)上我可以不追塑,是這個意思不,老師。還是說我會記上追溯了,稅務(wù)上也追塑啊,暈了
直接做意思是今年直接做分錄,調(diào)整以前年度的損益類科目計入利潤分配,不需要再重新更正當年的報表了和匯算清繳。
比如:當年少暫估了成本。那么。 借-利潤分配一未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款-暫估 今年就做這樣一筆調(diào)整分錄就完事,不需要重新做以前年度的報表匯算清繳,也不需要明年做納稅調(diào)整
老師,我怎么暈了呢,為什么直接計入利潤分配-未分配利潤,以前年度報表表不用調(diào)整,以前申報的匯算清繳表也不用更正呢,明年也不要納稅調(diào)整呢
意思是只做調(diào)整以前年度損益的賬,不追索調(diào)整以前的報表,除非你要稅前扣除,就回去更正報表做匯算清繳