您好,我就說(shuō)實(shí)際工作中哈,直接按工資薪金申報(bào),因?yàn)樘峁┎涣税l(fā)票不能申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬 ,這樣也不用調(diào)增了,零工干幾天就走了, 發(fā)工資不交社保沒(méi)有關(guān)系

公司收了代理商3000元,承諾代理商再發(fā)展分銷(xiāo)商,一個(gè)給500元返利傭金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)500元怎么做賬呢?是否需要代理商提供發(fā)票入賬?如果轉(zhuǎn)給個(gè)人是否也需要他們提供發(fā)票,我們是否還要給他代扣代繳個(gè)稅?
公司收了代理商3000元,承諾代理商再發(fā)展分銷(xiāo)商,一個(gè)給500元返利傭金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)500元怎么做賬呢?是否需要代理商提供發(fā)票入賬?如果轉(zhuǎn)給個(gè)人是否也需要他們提供發(fā)票,我們是否還要給他代扣代繳個(gè)稅?
你好 老師 我們單位需要聘請(qǐng)零時(shí)工,為公司提供勞務(wù),需要支付每個(gè)零售工工資,(零時(shí)工按照提供勞動(dòng)時(shí)間來(lái)算工資,做的時(shí)間長(zhǎng),工資就相應(yīng)的高)這張稅務(wù)怎么處理?個(gè)人所得稅?企業(yè)所得稅需要怎么才能抵扣?
老師 我們雇傭的零工,1300元無(wú)法提供發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們公司需要納稅調(diào)增以外還需要做什么?需要代扣個(gè)稅么?實(shí)際操作中怎么處理
老師 我們雇傭的零工,1300元無(wú)法提供發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們公司需要納稅調(diào)增以外還需要做什么?需要代扣個(gè)稅么?實(shí)際操作中怎么處理
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


那這樣的情況不是還要簽訂勞務(wù)合同 或者勞動(dòng)合同
您好,臨時(shí)工合同就可以
那他一個(gè)月給我們提供了三次服務(wù),開(kāi)了三個(gè)收據(jù) 每張沒(méi)超過(guò)500,還需要代扣個(gè)稅么?這個(gè)是不是沒(méi)達(dá)到他的起征點(diǎn)。 不過(guò)是一次性給他轉(zhuǎn)的款項(xiàng)1300
我是這樣讓他們處理的 ,把收據(jù)分開(kāi)來(lái)開(kāi)具 您看可以么?不過(guò)就是要調(diào)增
您好,要申報(bào)個(gè)稅的,零星那個(gè)文產(chǎn)上用在工資上 2.收據(jù)入賬,年度匯繳調(diào)增,? 這個(gè)是可以的,
老師沒(méi)看明白您發(fā)的。是不是短句了
老師,個(gè)人個(gè)稅的起征點(diǎn)不是不超過(guò)800元不用申報(bào)個(gè)稅么?所以我單張收據(jù)不超過(guò)800,也需要申報(bào)個(gè)稅么
對(duì)不起,零星那個(gè)文不是用在工資上,我寫(xiě)在下面 2.個(gè)人個(gè)稅的起征點(diǎn)不是不超過(guò)800元申報(bào)沒(méi)有個(gè)稅,不是不申報(bào)哦, 國(guó)家稅務(wù)總局2018年28號(hào)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 按照《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國(guó)稅總局公告2018年28號(hào)),第九條的規(guī)定:企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。 ????另外,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理規(guī)定》規(guī)定,企業(yè)境內(nèi)支付屬于增值稅應(yīng)稅范圍的以發(fā)票作為稅前扣除憑證,但個(gè)人交易滿足,小額零星”條件的可以不需要發(fā)票。對(duì)于“小額零星”的標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定只明確了“小額”是指金額低于增值稅起征點(diǎn)(500元/次) , 但是對(duì)于“零星”的標(biāo)準(zhǔn)卻沒(méi)有界定,因此對(duì)于每月都要支出500元的交易是否能認(rèn)定為“零星”是存在風(fēng)險(xiǎn)的。有稅務(wù)稽查案例表明,對(duì)于每月都要支出500元以下個(gè)人交易,持續(xù)交易一段時(shí)間的,稅務(wù)稽查認(rèn)定已經(jīng)不屬于“零星”交易而是“持續(xù)”交易,需要以發(fā)票為稅前扣除憑證。
那老師就是一個(gè)月不能超過(guò)500元才不用申報(bào)個(gè)稅是么?
您好,不是的,要申報(bào),申報(bào)了沒(méi)有個(gè)稅。您看我們?cè)鲋刀愔?lèi),不用交稅也要申報(bào)呀
好的老師 那800的起征點(diǎn)免稅是指按月還是按次/日
您好,按月,我們申報(bào)就是按月申報(bào)嘛
好多的 明白了。那就是這種一個(gè)月超過(guò)800月個(gè)稅起征點(diǎn)的可以簽署臨時(shí)工合同,然后按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅,那他還需要開(kāi)具收據(jù)和發(fā)票嗎么? 沒(méi)有超過(guò)800的就讓他開(kāi)具收據(jù),申報(bào)個(gè)稅,納稅調(diào)增就可以老師吧
您好,工資是銀行發(fā)放的話不用收據(jù)的,有銀行回單, 2.沒(méi)有超過(guò)800的就讓他開(kāi)具收據(jù),申報(bào)個(gè)稅,不用調(diào)增 3.調(diào)增:無(wú)票費(fèi)用要調(diào)增,申報(bào)個(gè)稅的一般不用發(fā)票,只有勞務(wù)報(bào)酬需要發(fā)票,現(xiàn)在我們不是當(dāng)臨時(shí)工在申報(bào)么
那就是除了勞務(wù)報(bào)酬這種的我們申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅 ,沒(méi)有發(fā)票也要納稅調(diào)增 如果是其他的報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅不需要發(fā)票不用納稅調(diào)增嗎 我不知道我理解的對(duì)不對(duì)? 但是如果是按照臨時(shí)工合同 走工資薪金申報(bào)就只需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅,其他什么都不需要是吧?
您好,您的理解對(duì)的,工作中我們也只有勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅了 2.臨時(shí)工合同,其他什么都不需要,是的
好我之前查的 是只要沒(méi)有取得發(fā)票。都需要納稅調(diào)增,不知道還有例外 我總結(jié)一下您看下像我們現(xiàn)在零工這種的,他實(shí)際上就是勞務(wù)報(bào)酬的方式吧,一個(gè)月超過(guò)800元,如果我采取勞務(wù)報(bào)酬給他申報(bào)個(gè)稅,他沒(méi)有提供發(fā)票,只給收據(jù) 我需要申報(bào)個(gè)稅并且代扣代繳個(gè)稅,而且我們公司匯算清繳還要納稅調(diào)增是不是老師
您好,是的,您的處理肯定沒(méi)問(wèn)題
好的老師非常感謝。 那我現(xiàn)在就是看看選擇用哪種方式給他來(lái)處理了。 看是采取簽訂臨時(shí)工合同按照工資薪金申報(bào)還是按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào) 納稅調(diào)增
嗯呢,您好專業(yè),好謹(jǐn)慎