你好,這個(gè)一點(diǎn)不疑點(diǎn)不需要另外辦理。 他讓你轉(zhuǎn)出你就轉(zhuǎn)出就好了。
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來(lái)想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡(jiǎn)單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無(wú)稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來(lái)想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡(jiǎn)單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無(wú)稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師,去年12月份對(duì)方公司給我們開了10塊錢的發(fā)票,但是在今年8月份因?yàn)闇贤ɡ斫庥姓`,對(duì)方公司給沖紅了,我們不知道,所以也沒(méi)有做紅沖處理,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)我需要怎么處理呢
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示,給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒(méi)有遇見過(guò)這樣的情況,想請(qǐng)教:1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒(méi)有票號(hào),自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)?還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢,要一家家打電話問(wèn),如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎?有點(diǎn)不知道怎么自查!謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額,可以這樣子做分錄嗎?年度終了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅能平嗎?
老師你好,我6月份有幾張票認(rèn)證了,但是現(xiàn)在我想把他轉(zhuǎn)出,這個(gè)月操作可以不
酒店生日宴升學(xué)宴做KT板 這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該放在什么科目
你好,老師,我想問(wèn)一下,我之前在上一家公司做出納,然后偶爾做小規(guī)模的會(huì)計(jì),然后還報(bào)稅。然后我現(xiàn)在離職了,我的離職證明上寫的是會(huì)計(jì)崗位。我去面試的時(shí)候,我說(shuō)我做的是總賬會(huì)計(jì),像那種大公司,他如果真的背調(diào)的話,他能查出來(lái)我之前做的是出納對(duì)嗎還是要背調(diào)什么呢
個(gè)體戶金店的庫(kù)存怎么統(tǒng)計(jì)合理
老師,我們公司有2個(gè)員工繳納公積金,單位616元,個(gè)人616元,加一起是1232元,其中一個(gè)員工的公積金全部自己承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)計(jì)提和繳納公積金分錄怎么寫?
老師,舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),裝修支出20000元,沒(méi)有收到發(fā)票,怎么寫分錄
老師,您好,我們個(gè)人和公司開張發(fā)票4500元的,開勞務(wù)費(fèi),公司會(huì)不會(huì)扣我們20%個(gè)稅,或者有什么麻煩嗎?
老師,個(gè)稅更正上月的,個(gè)稅上月已交,在更正最后一步應(yīng)補(bǔ)稅款還是顯示上月的金額,怎么辦
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司多給其他公司多開增值稅發(fā)票113958.27元,對(duì)方破產(chǎn)不干了,老板說(shuō)收不回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)借方應(yīng)收賬款掛113958.27元怎么做平會(huì)計(jì)分錄?請(qǐng)老師指點(diǎn)