不需要管那個(gè)余額,平時(shí)正確申報(bào)增值稅就行
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 月末結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未了增值稅 這樣就平了,那我如果再做一筆借:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)那就不平了,請(qǐng)問老師是不是不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這筆分錄
老師好 認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)賬稅 這樣做分錄可以嗎
稅務(wù)稽查到2021年的發(fā)票有問題,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,罰款加滯納金,請(qǐng)問這個(gè)增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸未交增值稅嗎
老師 2023-12月 我是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(將進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)平) 借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 再計(jì)提12月應(yīng)繳納增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅 這樣操作對(duì)嗎? 因?yàn)槲矣羞M(jìn)項(xiàng)沒有入待認(rèn)證入進(jìn)項(xiàng) 并直接做賬了 沒有像以前那樣認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)再做進(jìn)項(xiàng) 這樣做合適嗎?
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄
客戶A直接對(duì)私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費(fèi)用報(bào)銷,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費(fèi)用時(shí)候 借:銷售費(fèi)用—招待費(fèi)20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費(fèi)記哪個(gè)
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對(duì)于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說什么比較合適
實(shí)繳注冊(cè)資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
啥?之前我做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,例如,借:管理費(fèi)用,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但我現(xiàn)在問的是,借方?jīng)]有費(fèi)用科目,直接做借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項(xiàng)稅,對(duì)嗎?
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出直接做了借:管理費(fèi)用,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就完事了哈,沒明白為啥還要做做借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項(xiàng)稅?
那是之前做的分錄,現(xiàn)在我要做的分錄是借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。貸:進(jìn)項(xiàng)稅,不知道分錄對(duì)嗎?年度結(jié)轉(zhuǎn)的話,能平嗎?
不需要做后邊那個(gè)分錄,直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就完事了哈。平時(shí)正確交稅
意思是直接在稅務(wù)局上面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)不用做?
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做賬: 借:管理費(fèi)用,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師不是呢,我這個(gè)不能做管理費(fèi)用,我之前的賬務(wù)是管理費(fèi)用的,現(xiàn)在問的是這張發(fā)票,不能做費(fèi)用入賬,也沒法入賬,公司的電表一部分是公司用,另一部分是法人個(gè)人使用,勾選認(rèn)證完了,現(xiàn)在得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不知道該怎么辦?所以就想能不能做借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項(xiàng)稅
那么那個(gè)電費(fèi)是公司支付的還是老板支付的?
電費(fèi)是從法人賬上支付
借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 公司部分電費(fèi) ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) ? ? ? ? ?其他應(yīng)付款-老板? ? 老板個(gè)人使用電費(fèi)價(jià)稅合計(jì) 貸:其他應(yīng)付款-老板? 支付的總電費(fèi) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出老板個(gè)人使用部分電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)