借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)33908.78元
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 33908.78元 這一步反映了10月份應(yīng)交但未交的增值稅金額

老師、你好,我公司10月份進行多于銷項稅額,多出來的進項稅額做分錄: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 100萬元 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。110萬元 11月份發(fā)生銷項稅額30萬元,11月份沒有進項稅額,10月份留抵進項稅額10萬元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀?
老師,建筑業(yè)11月份異地預繳增值稅,當期有進項抵扣留底,沒有再補交稅,這個預繳分錄和抵扣分錄應(yīng)該怎么做呢?
留抵稅抵減應(yīng)交增值稅,應(yīng)該怎么做分錄呢,比如12月應(yīng)交增值稅10萬,留抵稅1萬,
你好老師!11月份報稅后期末留抵稅額有1200元,12月份應(yīng)交增值稅200,留抵得夠扣不用交稅,請問分錄怎么寫
老師您好!公司10月份申報增值稅欠稅,11月份多認證,申請了留低抵欠,10月份的增值稅附加稅沒辦法抵欠,11月份認證的這部分抵欠的增值稅的附加稅可以怎么操作對應(yīng)抵回嗎?
老板以個人名字承包了油茶廠的種植油茶苗的項目,我們可以讓第三方開油茶苗,肥料,種植土給對方嗎?要求代開工程發(fā)票,但老板是法人且公司沒有這個經(jīng)營范圍,代開發(fā)票要交多少稅?
老師,外貿(mào)二手車,需要開機動車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 33908.78元
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出或其他相關(guān)科目)33908.78元 這一步表示使用11月份的留抵稅額來抵扣10月份應(yīng)交但未交的增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)-33908.78 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-33908.78
可以直接這么做嗎
為什么要紅沖這樣做
如果走應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)科目的話,那我的增值稅報表上面,的進項稅額轉(zhuǎn)出欄次不也應(yīng)該有數(shù)嗎
也是的,你這樣做直接點