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老師,你好,合作社收到財政局的錢用于項目款,這個項目款是合作社先收到,然后合作社再把這個款支付給這個項目的承包人,請問這樣怎么處理會計分錄呀?合作社當(dāng)時用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

2024-12-13 07:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-13 07:16

你好,這個需要分情況,比如說你們只是代收代付,那么收錢和付錢通過其他應(yīng)付款處理

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你好,這個需要分情況,比如說你們只是代收代付,那么收錢和付錢通過其他應(yīng)付款處理
2024-12-13
合作社給政府開票,那么是按銷售農(nóng)產(chǎn)品收入處理 再分發(fā)給農(nóng)戶,按分配利潤 給農(nóng)戶處理的
2022-12-30
借:預(yù)付賬款/待攤費(fèi)用(或其他類似科目,根據(jù)實際情況確定) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款(或類似科目,用于記錄暫收的、需支付給個人的款項) (隨后支付給個人時) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款(或之前用于記錄暫收款項的科目) (實際退款時) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款/待攤費(fèi)用(沖銷之前預(yù)付的款項) 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款(或其他合適的科目,用于記錄專項資金) 借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 (支付給個人時) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2024-06-06
你好,這個款是專門買固定資產(chǎn)不能用他用,根據(jù)你的描述,應(yīng)當(dāng)計入 專項應(yīng)付款?
2022-12-01
借? 庫存商品/材料等,貸銀行?
2023-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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