今年的企業(yè)所得稅稅率,不超過300萬部分,按百分之5%
你好,年應納稅所得額不超過100萬的,減按25%計入應納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;年應納稅所得額超過100萬,不超過300萬的部分,減按50%計入應納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;這個實際稅率分別是多少呢
小微企業(yè)所得稅不超過100萬的部份,所得稅是按百分之多少交?
、對小型微利企業(yè)年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 企業(yè)所得稅 老師小型微利企業(yè)未超過100萬是多少? 100萬到300萬是多少? 300萬之上是多少?
老師 您好,現(xiàn)在小型微利企業(yè)年應納稅所得額超過100萬不超過300萬的部分,實際稅率為多少?
老師,您好,我的企業(yè)所得稅額上一年度超過了一百萬,稅率按0.5%,如果今年不超過一百萬,稅率按多少計算
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
超過300萬部分呢
超過300萬,不是小微了 ,按25%
好的謝謝老師
好的,祝你工作順利!