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老師,您好!我是委托出口企業(yè),請問一下,原來票面13%,退稅也是13%時,我是 借:應收賬款-委托出口商 其他應收款-出口退稅 貸:主營業(yè)務收入-出口銷售 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 這樣對嗎? 那12月份開始改為票面是13%,退稅是9%,那么我的分錄該如何做呢?謝謝

2024-12-12 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-12 14:37

你好,代理出口,然后以你單位的名義出口,退稅也是出口退的你單位是嗎? 是的話,借應收賬款貸主營業(yè)務收入, 借主營業(yè)務成本, 貸庫存商品 借其他應收款貸應交稅費,應交增值稅出口退稅 退稅率如果是9%的,多加一步,借庫存商品貸應交稅費,應交增值稅進項 庫存商品一塊結轉到主營業(yè)務成本就可以。

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你好,代理出口,然后以你單位的名義出口,退稅也是出口退的你單位是嗎? 是的話,借應收賬款貸主營業(yè)務收入, 借主營業(yè)務成本, 貸庫存商品 借其他應收款貸應交稅費,應交增值稅出口退稅 退稅率如果是9%的,多加一步,借庫存商品貸應交稅費,應交增值稅進項 庫存商品一塊結轉到主營業(yè)務成本就可以。
2024-12-12
是對的,這個是對的,是
2020-12-07
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2025-01-02
是的,你的處理是正確的
2021-11-04
你好,你平時交納內銷的增值稅做了哪個科目?你可以充哪個科目。比如管理費用的話,你可以充管理費用。
2024-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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