您好,
借:銀行存款
貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,我們收到科學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)信息局給我們轉(zhuǎn)的款,用于研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),我應(yīng)該怎樣做賬
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,有項(xiàng)目收款確認(rèn)收入了,我們這項(xiàng)目的成本都是入研發(fā)費(fèi)用了,這個(gè)研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)成本下面去嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下科技局給我單位撥款50萬(wàn)用于科研項(xiàng)目資金,這筆收入做不征稅收入分錄如何記錄?
老師你好,我想問(wèn)科技局給批了40萬(wàn)到我單位里面用于科研,做賬是借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,我們單位自籌四十萬(wàn)應(yīng)該如何做賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我們有一項(xiàng)科研項(xiàng)目,資金由財(cái)政資金和自籌資金組成,目前財(cái)政資金已收到,我們要撥付給合作研發(fā)單位,合作單位需要給我們開具增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票?如果專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
可是這個(gè)款我們后期才能開回來(lái)對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票,我們現(xiàn)在就要確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入嗎,
這個(gè)是用來(lái)專項(xiàng)用的嗎?
是的老師
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款