借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅, 應(yīng)交稅費(fèi)教育附加, 應(yīng)交稅費(fèi)地方教育 貸,銀行存款。交了多少寫(xiě)多少。
老師,12月30日繳納11月份增值稅7956.58元,城市維護(hù)建設(shè)稅397.83元,教育費(fèi)附加238.7元,地方教育附加159.13元,應(yīng)怎么做分錄呢
老師,我1月份正常計(jì)提教育費(fèi)附加;地方教育費(fèi)附加;城市維護(hù)建設(shè)稅;2月扣款時(shí)這些稅是減半增收,稅務(wù)少增減半部分金額做哪個(gè)會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月收到今年1至3月份城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加和印花稅減半的退稅,應(yīng)該怎樣做分錄?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月收到今年1至3月份城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加和印花稅減半的退稅,應(yīng)該怎樣做分錄?
2023年2月交2022-3月的城市維護(hù)建設(shè)稅,地方教育附加,增值稅,教育費(fèi)附加(上月無(wú)計(jì)提的),老師請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
還有就是,我司是一家制造業(yè)公司,增值稅一般納稅,專門(mén)做電線的,2013年成立以來(lái)一直沒(méi)有招會(huì)計(jì)做內(nèi)賬,流水賬也沒(méi)有,憑證也是不完整的,有些數(shù)據(jù)和憑證都查不到了,我要怎么建賬呀
外帳? 怎么申報(bào)的0申報(bào)嗎
外賬有專門(mén)請(qǐng)人做的,我是要做內(nèi)賬
2013年成立到今年12月之前,一直沒(méi)有做內(nèi)賬,12月我接手,因?yàn)楹芏鄶?shù)據(jù)和憑證都不完整,且也找不到記錄了,我不知道怎么建賬
可以盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做期初,比如貨幣資金往來(lái)科目,存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付職工薪酬這些
流水賬也記得不完整,缺了幾年的,憑證更是找不到了,然后私賬一直用的微信付款,也查不到記錄了
之前的賬還需要管嗎?
我向我們領(lǐng)導(dǎo)反映了問(wèn)題,他說(shuō)如果以前的數(shù)據(jù)不完整,可以把現(xiàn)有的處理好,之前那些不用管了
我們現(xiàn)在還有應(yīng)收應(yīng)付的一些款,然后也在盤(pán)點(diǎn)
現(xiàn)在不管的話,你就盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)在的余額就行,然后從這個(gè)月開(kāi)始做。
現(xiàn)金的話,我們領(lǐng)導(dǎo)他們之前付款沒(méi)發(fā)票的都是直接微信付了,我們12月辦理一張個(gè)人網(wǎng)銀盾,以后專門(mén)用于支付現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)這些的
這個(gè)賬上做其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款。
嗯嗯,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
如果我們股東從個(gè)人轉(zhuǎn)錢(qián)到基本戶,且沒(méi)有任何備注,這樣情況怎么做分錄?
如果備注備用金,又要怎么做分錄呀?
借、銀行存款、基本戶貸、其他應(yīng)付款。股東。
最后一個(gè)問(wèn)題,從基本戶轉(zhuǎn)錢(qián)給股東,然后備注的備用金,怎么做分錄呀?
借其他應(yīng)付款,股東 貸銀行存款