同學(xué)你好 這個(gè)需要的 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問(wèn)調(diào)整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開(kāi)始寫成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營(yíng)業(yè)外收入100 借:營(yíng)業(yè)外收入100 貸:未分配利潤(rùn)100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤(rùn),報(bào)表不平,請(qǐng)問(wèn)正確做法應(yīng)該是怎樣的?
老師 我司是賣機(jī)臺(tái)的,22年11月份簽的合同,準(zhǔn)備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機(jī)臺(tái)的全款,我們也在22年12月份給他們開(kāi)了票,并做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本,這個(gè)成本是暫估的,因?yàn)槲覀冞€沒(méi)開(kāi)始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
之前公司賬戶支付了一筆款項(xiàng) 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收--某某公司 老板說(shuō)這個(gè)不做營(yíng)業(yè)外支出,后期等那邊給發(fā)票或者退款,具體的還在溝通 在今年,營(yíng)業(yè)外支出這筆需要沖掉,不做了, 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣整體對(duì)嗎? 如果這樣下來(lái),今年申報(bào)22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報(bào)表來(lái)填寫申報(bào),還是要把今年做的損益調(diào)整數(shù)據(jù)一起填寫進(jìn)去
其他應(yīng)付款不支付,也不想做營(yíng)業(yè)外收入老師你好,我們新接了一家單位。賬上現(xiàn)在有筆其他應(yīng)付款調(diào)整去年的以前年度損益調(diào)整。是不是去年的稅務(wù)年報(bào)要交企業(yè)所得稅
老師您好,請(qǐng)問(wèn): 前任會(huì)計(jì),12月份沒(méi)計(jì)提社保費(fèi),也沒(méi)繳納。2024年1月才補(bǔ)繳的,這個(gè)我補(bǔ)分錄時(shí),是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 補(bǔ)繳12月份社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營(yíng)業(yè)外支出-稅費(fèi)滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎?那個(gè)以前年度損益調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么寫?我需要更正去年的報(bào)表嗎?更正利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表?
報(bào)廢公司汽車一定要開(kāi)票交稅嗎?
應(yīng)收賬款收不回來(lái)了。應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
教育機(jī)構(gòu)的個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)所得稅有哪些優(yōu)惠政策
辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的個(gè)體戶,增值稅和所得稅有哪些優(yōu)惠政策
老師,銀行需要上一年度的應(yīng)繳稅金,是指計(jì)提 1-12 月的數(shù)字嗎,看應(yīng)交稅費(fèi)貸方嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅申報(bào)表怎么導(dǎo)出記錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局,怎么下載那個(gè)稅務(wù)申報(bào)表呢?
季度內(nèi)發(fā)票紅沖,紅沖發(fā)票需要做分錄嗎
固定資產(chǎn)清理怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)阻止出境。是行政處罰呢還是屬于強(qiáng)制執(zhí)行措施呢?
那老師報(bào)表23年的得改吧
同學(xué)你好 這個(gè)不需要 跨年調(diào)整的不用去改以前年度的報(bào)表
稅務(wù)局要求改呢,就是稅務(wù)系統(tǒng)得改,賬上不改了吧老師
同學(xué)你好 稅局要求反結(jié)賬回去改對(duì)應(yīng)的所屬期嗎?那就直接更正以前年度的申報(bào)表和賬
稅務(wù)局不管賬上的事,她們就是說(shuō)從稅務(wù)上說(shuō)得改報(bào)表,不管我們賬上怎么操作的,那我們就稅務(wù)系統(tǒng)改報(bào)表,會(huì)計(jì)賬上在12月份做以前年度損益調(diào)整可以嗎,還是直接改23年的賬好呢
那你就直接改23年的就可以
就是直接改23年的賬哈是吧老師
對(duì)的 然后更正23年涉及的報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表