是的,零申報(bào),不勾選,不填數(shù)
老師,當(dāng)月我做賬有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是,我沒有認(rèn)證勾選,報(bào)稅時(shí)也沒有填寫,(進(jìn)項(xiàng)較多,有留抵,增值稅為0 就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅)。請(qǐng)問(wèn):1)因?yàn)楣镜倪M(jìn)項(xiàng)很多,估計(jì)近2個(gè)月都不用交稅,這種情況下有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?2)上月沒認(rèn)證勾選,我這個(gè)月可以一起認(rèn)證勾選 報(bào)稅時(shí)一起填寫申報(bào)嗎,賬務(wù)需要修改嗎?
填寫增值稅主表,點(diǎn)擊保存后,提示:“主表,本期申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額小于已勾選確認(rèn)數(shù)額,請(qǐng)對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行核實(shí)調(diào)整”。可是我本期只有一張進(jìn)項(xiàng)票做抵扣了,申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)額是等于已勾選確認(rèn)數(shù)的,為什么申報(bào)增值稅主表是會(huì)提示小于呢
老師,我們單位剛成立,沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),我如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不勾選,是不是增值稅申報(bào)表,表2本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)就不填,零申報(bào)?其他表也都零申報(bào)?
增值稅申報(bào)比對(duì)不通過(guò),強(qiáng)行提交,原因是進(jìn)項(xiàng)票已勾選確認(rèn),但是認(rèn)證發(fā)票金額是零,但是申報(bào)時(shí)也能導(dǎo)入勾選過(guò)的發(fā)票數(shù)額,這是系統(tǒng)問(wèn)題嗎?
為什么增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)完跳不到增值稅申報(bào)表
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來(lái)的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!