同學(xué)你好,是需要按月攤銷的
宿舍房租,一次性支付15個月房租,是否需要先入長期待攤費用,還是入其他應(yīng)收款借方?是本年9月支付本年6月至次年8月的房租,還沒收到發(fā)票,6月-9月的需要先一次性攤銷么,還是從付款次月開始攤銷?
老師您好,公司支付半年房租40萬,在收到發(fā)票以后一次性計入費用嗎?還是計入長期待攤費用,以后每月分攤?
一次支付半年房租12萬,每月攤銷2萬。發(fā)票一次性開半年的12萬。發(fā)票只有一張,需要放到每個月憑證里?
收到半年的房租費發(fā)票,可以一下子計入費用嗎?還是需要攤銷
一次性支付半年房租,是不是一定要攤銷,分錄怎么寫;如果一次性記期間費用里,可以嗎?分錄怎么寫
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
如果是年末才支付當(dāng)年房租,怎么做呢
同學(xué)你好那是年末也才收到發(fā)票嗎?如果確認發(fā)票是年末確認可以先按月計提,年末收到發(fā)票時再做紅沖分錄
是的,年末付款年末收到發(fā)票,老師 怎么紅沖呢?
紅沖之前分攤的分錄,然后再按發(fā)票金額做正數(shù)分錄就可以了
老師,沒理解為什么要紅沖呢。
之前不是已知費用預(yù)提過了嗎?只是沒有收到發(fā)票,那年末收到發(fā)票了,你肯定也是要入賬的嘛,可以把之前預(yù)提的沒有發(fā)票的分錄紅沖掉,再做一筆正數(shù)的分錄,這樣一正一負也不影響當(dāng)期和年末的損益
現(xiàn)在還有一種情況是,先付半年,發(fā)票也開了半年的,那又要怎么處理呢
那就只計提半年的費用,等后面可以確認費用時才能預(yù)提
好的,謝謝老師
同學(xué)客氣了。祝你工作順利