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老師,我在做一個(gè)對(duì)外支付的代扣代繳增值稅的申報(bào),填寫的所屬期是2024年12月1,是不是提交申報(bào)了,要到下個(gè)月申報(bào)12月份所屬期的增值稅才會(huì)繳納稅款,謝謝!

2024-12-11 13:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-11 13:45

您好,對(duì)的申報(bào)12月份所屬期的增值稅才會(huì)繳納稅款的。

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快賬用戶5771 追問 2024-12-11 13:47

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-12-11 13:47

沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝

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您好,對(duì)的申報(bào)12月份所屬期的增值稅才會(huì)繳納稅款的。
2024-12-11
你好,同學(xué)。 你12月預(yù)交,1月開票,也是可以的,你 現(xiàn)在是什么意思
2021-01-08
你好,你試一下能填寫嗎?應(yīng)該是填寫不了的,因?yàn)樗鶎倨诓灰粯印?/div>
2022-02-18
你好? 各地報(bào)表設(shè)置不一樣? 可以試試 不行要去大廳報(bào)??
2022-02-21
同學(xué)你好,兩個(gè)方式,一個(gè)是你按照正常方式申報(bào),它退就退它的,你報(bào)你的就好。另一種是你計(jì)算好緩交時(shí)間,在這個(gè)時(shí)間段數(shù)據(jù)申報(bào)為0
2022-01-05
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