你當(dāng)時(shí)增值稅有留底,但是已經(jīng)給你退回了,附加稅沒有給你退回呀,增值稅就需要正常交,但是附加稅留著以后可以慢慢抵扣
老師 , 想問下 我今天在報(bào)稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒有填好 我就點(diǎn)擊增值稅申報(bào)了 出現(xiàn)了一個(gè)對(duì)話框 說的將附加稅默認(rèn)為零申報(bào) ,那現(xiàn)在我來填寫附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報(bào)撤回呢?還是要怎么弄呢?
老師,請(qǐng)問我上月做了增值稅留底退稅,這個(gè)月銷項(xiàng)沒有大于上月退稅額,不是不用繳納附加稅嗎?但是我的附表5,沒有生成上月留底退稅的信息,數(shù)據(jù)欄是灰色的,這個(gè)怎么填?是我前面報(bào)表填錯(cuò)了嗎?
早上好,老師,請(qǐng)問下,我司退還過增值稅留抵退稅,現(xiàn)在賬上已經(jīng)沒有增值稅留抵了,2024.1月要繳納增值稅20萬,附加稅沒有金額,附加稅是因不包括留抵退稅扣除了,所以不用繳納附加稅對(duì)嗎
老師您好,我申報(bào)增值稅有稅款,但是我附加稅沒有稅款,我的附加稅沒有稅款的原因是有期末留抵,但是我現(xiàn)在不理解為啥增值稅就沒有,但是附加稅有留底,我問稅管員他也說不上,就說是這么合適的,但是領(lǐng)導(dǎo)問我我解釋不上,老師這是什么原因
請(qǐng)問處理帳面存貨的分錄怎樣做?
公司買商務(wù)車,異地買的車, 異地的牌照,但是開發(fā)票是開我們公司的,這個(gè)車進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
購(gòu)入消耗性生物資產(chǎn)怎么做分錄
給員工購(gòu)買的商業(yè)險(xiǎn)-員工意外險(xiǎn),專票,能稅前扣除嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
金融服務(wù)*其他貸款服務(wù) 普票怎么做會(huì)計(jì)處理。
老師,公司租賃一次大巴車的費(fèi)用可以計(jì)入銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),停產(chǎn)了,財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)正常申報(bào)嗎,像折舊,攤銷,
老師,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金需要扣個(gè)稅?
本月繳納了印花稅上個(gè)月要做計(jì)提嘛,要怎么做
老師:我們公司注冊(cè)資本金還差600萬,我們老板想花幾千元找機(jī)構(gòu)買一個(gè)專用技術(shù),評(píng)估價(jià)值為600萬,用這個(gè)無形資產(chǎn)作為投資款,這件事是否可行?有什么風(fēng)險(xiǎn)