可以的,可以這么做的。
你好 老師 開業(yè)紅包的錢可以做在公司賬上嗎 還有驗收給紅包的錢可以從公司公戶里面出嗎
黃老師 問一下 開業(yè)紅包可以入帳嗎 還有驗收給的紅包可以從公戶里面出嗎
老師,開門紅紅包可以取公司工會賬戶里面的錢出來發(fā)給員工嗎
請教您 我們領(lǐng)導(dǎo)想在年會聚餐的時候 現(xiàn)場給員工發(fā)紅包,從對公賬戶取現(xiàn)金出來的話 怎么入賬呢,老師 發(fā)紅包需要給員工申報個稅嗎
老師,今天已經(jīng)以現(xiàn)金形式給員工發(fā)開門紅包,這個本意是拿公司工會賬戶里面的錢,但工會的賬戶又不可以取現(xiàn),請問這個該怎么操作比較合理
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
不是說不可以嗎?但工會里面的款我是單獨建一個賬套的,這個錢取現(xiàn)發(fā)給員工我怎么進行賬務(wù)處理?
工會經(jīng)費主要用于為職工服務(wù)和開展工會活動,如果直接以現(xiàn)金形式發(fā)放給員工,可能無法確保這些資金被正確使用于工會活動和職工福利,也可能引發(fā)稅務(wù)問題。
你好,開門紅包一般就是提的現(xiàn)金,這里面的錢你只要用在職工福利或者是職工培訓(xùn)里就行。發(fā)給他的現(xiàn)金你可以做一個現(xiàn)金福耕表,個人簽字就不會有稅務(wù)問題了。而且這個需要申報個稅的。
工會當(dāng)時收下錢怎么做的 如果是其他應(yīng)付款的話,你沖其他應(yīng)付款。
借方 :管理費用-工會籌備金 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
你好這個是企業(yè)做的。
企業(yè)里面支付給工會的時候做的
但我們已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬到公司的工會賬戶里面了,又做一筆 借方 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸方 銀行存款
工會收到的款我還沒做賬,這個我想單獨建一個賬套做,賬務(wù)處理該怎么做???然后給員工購買禮品發(fā)福利的時候該怎么做?現(xiàn)金發(fā)放的時候又該怎么做
工會收到借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,然后支付給職工借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。然后企業(yè)的就那已經(jīng)做了工會經(jīng)費了,就不用再做了。
那工會經(jīng)費取現(xiàn)發(fā)紅包給員工個稅怎么并到企業(yè)那邊繳納個稅呢
你好,工資表里面加上一系列福利費,然后社保個稅的時候填寫進去不就行了
那假如員工總數(shù)是100人,發(fā)開門紅紅包每人500元,那就是要發(fā)5萬元,在工會賬套里面是直接借方:其他應(yīng)付款 5萬 貸方 銀行存款 5萬,這樣對嗎?然后每人500塊紅包按3%繳納個稅對吧
你好對的 合并到工資薪金和工資一樣算 5000以內(nèi)的還不需要交個稅。
好的 ,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。