稅法上規(guī)定是要打印出來(lái),把認(rèn)證發(fā)票抵扣聯(lián)裝訂成冊(cè),一個(gè)年度放一起,以備后面?zhèn)洳椋悇?wù)局這邊規(guī)定需要5年

老師好,請(qǐng)問(wèn)每月增值稅認(rèn)證抵扣后的抵扣聯(lián),需要按照打印出來(lái)的認(rèn)證清單排序嗎? 每月的認(rèn)證數(shù)量有200份左右,按照清單來(lái)排序,需要好多時(shí)間整理單據(jù)的順序
老師,請(qǐng)問(wèn)一下增值稅抵扣聯(lián)需要單獨(dú)裝訂成冊(cè)嗎?現(xiàn)在是全電發(fā)票了,這個(gè)怎么裝訂好?也單獨(dú)打印出來(lái)裝訂嗎
電子專用發(fā)票抵扣聯(lián)怎么保存,需要打印出來(lái)單獨(dú)保存嗎?
老師 1.憑證首頁(yè)都放哪些東西呢 2.最后的附件有什么 3.現(xiàn)在電子發(fā)票大家都是打印一張出來(lái)訂憑證里還是打印兩張,需要分出發(fā)票的抵扣聯(lián)出來(lái)單獨(dú)訂個(gè)抵扣增值稅的冊(cè)子嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在已經(jīng)執(zhí)行全電發(fā)票了,那我每個(gè)月抵扣的電子專用發(fā)票,需要說(shuō)再重新打印一份,然后單獨(dú)裝訂在一起嗎。面對(duì)這個(gè)情況該怎么處理合適呢。
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)

