你好,如果沒有合同,按照價稅合計來申報。 公司是需要交的,個人不需要。
稅費種認定信息里面有核定購銷合同印花稅和財產(chǎn)租賃合同印花稅,按次申報,如果沒有符合要申報的印花稅,要零申報嗎?還是直接不用報?
老師,印花稅報的是購銷合同,我們是銷售服務的,沒有銷售合同,根據(jù)收入申報印花稅,但是我們有購進資產(chǎn)有合同,這個金額要不要報印花稅啊
老師,我們是一般納稅人,我們的鋼材采購合同申報印花稅,需要按合同金額申報?還是按價稅分離后的價格去申報印花稅比較好呢?
請問一般納稅人買賣合同印花稅申報,購入和銷售金額是按照含稅還是不含稅金額申報?
您好,請問一下購銷合同印花稅申報,如果沒有合同的,按照價稅合計申報。還是不含稅金額申報啊
老師您好,適應能力強跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費 是不是報稅(電子稅務局里面的企業(yè)所得稅季度申報)( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個二個項目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對不對(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對往來的時候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個原材料還能入原材料么?要如何做賬
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠遠超過30萬 存在什么稅務風險不呢
老師,應發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務局變辦稅人
那就是說,公司賣給個人,公司也要交。
你好,是的,公司是要交的。
但是我問電小稅說,零售給個人的不需要交的。
企業(yè)與個人之間的銷售車輛合同是不需要繳納印花稅的 電小稅說
你好,你如果沒有達到起征點是不用的,一般跟個人的金額都比較小。
買賣合同,指動產(chǎn)買賣合同,不包括個人書立的動產(chǎn)買賣合同,稅率為價款的萬分之三。若該買賣合同的書立人中有個人的,那么該買賣合同不屬于印花稅征稅范圍,該買賣合同所有書立人均不繳納印花稅。
但是我們零售出去的車多啊
你好,謝謝指點,我查了一下,這個確實有是從2022年下半年開始的。 之前是需要交的。
那就是,我只需要繳納購進的,還有銷售批發(fā)部分的,印花稅就行了。
您好,是的,與個人之間按規(guī)定不用。不過,我昨天又看了下,其實不少稅務局還是在收,比如房租的印花稅
要是不用的話。但是我還是申報了,到時候稅局會不會說哦。我看以前會計一直零售也申報的,
您好,開了發(fā)票的建議申報