您好,這個要有成本票才要吧沖掉的
老師請問下我們公司的未分配利潤如果不想分配給股東可以怎么消化掉這些利潤嗎,不想交個稅
老師:請問一下那個合并報表中最后一步,抵消掉母公司的投資收益和子公司的未分配利潤。這些步驟我知道寫,但對于說抵消了子公司的未分配利潤,我怎么感覺不像抵消,在貸方未分配利潤-年末? 貸:投資收益 少數(shù)股東損益 未分配利潤-年初 貸:未分配利潤-年末 提取盈余公積 向所有者(股東)的分配。
老師,請教一個問題,公司幾年下來有利潤 產(chǎn)生,最后轉(zhuǎn)成利潤分配-未分配利潤里,這筆金額幾年下年金額就會很大,分配掉利潤老板要交20%個稅,平常 你們是怎么處理的
老師,你好!請教一下,母公司持股比例60%,假設(shè)未分配利潤期初是-10萬,期末是100萬,單說未分配利潤這個科目,合并報表的抵消分錄怎么做呢?
老師,你好!請教一下,母公司持股比例60%,假設(shè)未分配利潤期初是-10萬,期末是100萬,單說未分配利潤這個科目,合并報表的抵消分錄怎么做呢?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,我還是有點(diǎn)不明白,你能舉例一下好么?
現(xiàn)在未分配過高,想要減少未分配,就要有成本票
你成本多了,利潤就少了
老師,平時每月做賬時候成本票高一點(diǎn),利潤就能少些,我意思說如果累計(jì)12月份,比如:未分配利潤是200萬啦,怎么能把未分配利潤消化掉呀?
做分紅,計(jì)取盈余公積金,也可以用成本票來減少
老師,做成本票怎么減少?能舉例一下么?比如12月份,成本票怎么減少?
就是你減少的當(dāng)年的利潤,當(dāng)年的利潤是負(fù)數(shù),未分配也會減少
老師,麻煩你寫一下分錄好么?
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款
老師,什么樣子發(fā)票能直接做 借:主因業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款?
你們公司是主營什么的了?
老師,醫(yī)療產(chǎn)品,比如輸液管
可以計(jì)入成本的,比如公司收到其他公司的信息技術(shù)報務(wù)
老師,比如信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)能計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本呢?
是的,可以直接計(jì)入成本里面
老師,未分配利潤分紅,要交個稅么?
要的,這個要交個稅的,按20%交
好的,謝謝老師耐心回復(fù)!
不客氣,很高興幫你