你好,你當(dāng)時(shí)藍(lán)字是怎么做的憑證?要知道這個(gè)才能確定后面的憑證。
我方是銷(xiāo)售方10月份開(kāi)了一張發(fā)票給對(duì)方 對(duì)方已驗(yàn)證可發(fā)現(xiàn)明細(xì)錯(cuò)誤 已跨月要開(kāi)紅票 對(duì)方需要開(kāi)一張信息表給我們,我們?cè)僦匦麻_(kāi)具紅字發(fā)票 。比如開(kāi)紅字發(fā)票的稅是3萬(wàn) 月底計(jì)算增值稅的時(shí)候是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)最后是加上這3萬(wàn)還是減去這3萬(wàn)呢??謝謝老師看到幫我會(huì)發(fā)下
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,8月份拿到銷(xiāo)售方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,但是老板要退貨,對(duì)方財(cái)務(wù)要開(kāi)具紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),我這個(gè)月拿到紅字進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,應(yīng)該怎么處理呢?做賬和報(bào)稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對(duì)方給我們開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)方又開(kāi)了紅字發(fā)票給我們,納稅申報(bào)表中這個(gè)退票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說(shuō)明一下嗎?謝謝
老師我想咨詢(xún)一下您,我們公司購(gòu)買(mǎi)了一輛車(chē)是固定資產(chǎn),這輛車(chē)我們已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在對(duì)方要讓我們開(kāi)銷(xiāo)售折讓的紅字信息表,我們開(kāi)了機(jī)動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)售折讓紅字信息,對(duì)方他們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們收到負(fù)數(shù)發(fā)票是要沖減固定資產(chǎn)的原值和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
您好,老師我想問(wèn)下,11月我公司開(kāi)了一份紅字信息表,折讓發(fā)票,進(jìn)賬轉(zhuǎn)出的。但是對(duì)方還沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票給我,可能要12月才開(kāi)出,那這邊是11月做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,還是12月收到發(fā)票才做?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類(lèi)銷(xiāo)售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷(xiāo)項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢(xún)本季度累計(jì)開(kāi)具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢(xún)統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問(wèn)一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢(qián),沒(méi)有到個(gè)人賬戶(hù),怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開(kāi)票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒(méi)有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理。請(qǐng)問(wèn)作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫(kù)管理、成本核算這幾部分抓起來(lái)。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅金,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,應(yīng)付賬款
你好,你現(xiàn)在借應(yīng)付,應(yīng)付賬款貸,庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
庫(kù)存商品實(shí)際未退貨,這樣做憑證,庫(kù)存商品明細(xì)賬余額和進(jìn)銷(xiāo)存庫(kù)存商品余額就對(duì)不上了
你好,你之前做的本身就多做了進(jìn)項(xiàng)進(jìn)去了,所以現(xiàn)在要這樣做才能夠和發(fā)票對(duì)得上。