您好 請(qǐng)問是多暫估了還是少暫估了 有沒有跨年
本月暫估了原材料入庫(kù)2100 ,但收到發(fā)票上金額為1300,多暫估了700元。但是暫估金額已經(jīng)入了成本,應(yīng)該怎么做
老師,請(qǐng)問一下。購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)沒收到發(fā)票,暫估入庫(kù)了,然后收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價(jià)購(gòu)進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫(kù)了,那原材料票已當(dāng)時(shí)暫估價(jià)的差異金額怎會(huì)計(jì)處理?
采購(gòu)原材料暫估入庫(kù)后,按暫估價(jià)入了成本,下個(gè)月,發(fā)票收到后,又沖減了暫估價(jià),現(xiàn)在原材料有差異,(就是暫估入成本的比發(fā)票多了0.09)怎么調(diào)整原材料的差異呢
我暫估入庫(kù)的原材料已經(jīng)變成庫(kù)存商品銷售出去,發(fā)票來(lái)了,我可以直接附在暫估的分錄后面?還是要寫沖暫估的發(fā)票
老師,原材料暫估入庫(kù)單價(jià)估高了,出庫(kù)也是按這個(gè)暫估價(jià)出庫(kù),現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,發(fā)票上的單價(jià)要低,把之前的暫估沖掉,導(dǎo)致現(xiàn)在出庫(kù)金額大于入庫(kù)金額,該怎么調(diào)整?
老師,我們審計(jì)老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請(qǐng)問每個(gè)怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來(lái)的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來(lái)
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
暫估的時(shí)候?qū)懙慕柙牧腺J預(yù)付賬款,暫估少了一分,沒有跨年
借 原材料 0.01 貸?預(yù)付賬款 0.1 借 生產(chǎn)成本 0.01 貸 原材料 0.01 借? 庫(kù)存商品 0.01 貸 生產(chǎn)成本 0.01 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 0.01 貸 庫(kù)存商品 0.01
意思就是我從原材料開始一系列的成本都得調(diào)是吧
是的?從原材料開始一系列的成本都得調(diào)哈