您好,多暫估可以沖銷,沖銷分錄為: 借:原材料-700 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-700 相應(yīng)地沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-700 貸:庫(kù)存商品-700
本月暫估了原材料入庫(kù)2100 ,但收到發(fā)票上金額為1300,多暫估了700元。但是暫估金額已經(jīng)入了成本,應(yīng)該怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下。購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,暫估入庫(kù)了,然后收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價(jià)購(gòu)進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫(kù)了,那原材料票已當(dāng)時(shí)暫估價(jià)的差異金額怎會(huì)計(jì)處理?
采購(gòu)原材料暫估入庫(kù)后,按暫估價(jià)入了成本,下個(gè)月,發(fā)票收到后,又沖減了暫估價(jià),現(xiàn)在原材料有差異,(就是暫估入成本的比發(fā)票多了0.09)怎么調(diào)整原材料的差異呢
上個(gè)月有材料是暫估入庫(kù),已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品。本月發(fā)票到了,但是發(fā)票金額比暫估入庫(kù)金額要小,是否可以直接沖減庫(kù)存商品。分錄,借:應(yīng)付賬款—暫估入庫(kù) 56000 庫(kù)存商品 -2640 貸:銀行存款 53360
老師,暫估高了怎么寫調(diào)整暫估入庫(kù)商品差額,就是說(shuō),我上個(gè)月暫估的,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)。但是上個(gè)月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。現(xiàn)在這個(gè)多出來(lái)的成本金額怎么寫分錄是寫負(fù)數(shù)嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司買防偽標(biāo)費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目?貼在產(chǎn)品上的
老師!契稅有可能會(huì)計(jì)入存貨的成本嗎?
公司提供足球場(chǎng)服務(wù),贈(zèng)送兩箱水,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做
我給客戶開了了發(fā)票,客戶公賬把錢轉(zhuǎn)給我,我私賬還給對(duì)方,可以嗎,就是為了發(fā)票
我開的票是**公司,但是是在抖音平臺(tái)上,月底是抖音平臺(tái)把錢匯到公戶的,這個(gè)情況怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
請(qǐng)問(wèn),個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體戶,還有另外的公司工作發(fā)工資,他的個(gè)稅匯算清繳收入只算工資的工資嗎?還是應(yīng)該怎么算?謝謝
老師你好,員工出差,未提供住宿,餐飲發(fā)票,我們可以根據(jù)出差制度,比如住宿一天150,餐飲一天150,來(lái)入成本嗎,沒(méi)有發(fā)票可以嗎?
支付社保分錄怎么寫?
體育公司銷售培訓(xùn)課程,若是員工子女報(bào)培訓(xùn),可打八折。應(yīng)該視同正常的商業(yè)折扣按折扣后金額計(jì)算繳納增值稅嗎?還是需要把折扣的金額納入職工福利費(fèi),按全額計(jì)算增值稅呢。有什么注意事項(xiàng)如何記賬
老師,為什么不能用一般借款的資本化利息費(fèi)用之和呢? 400*5%*9/12+1600*5%*4/12+800*7%*4/12
直接沖銷之前暫估的再按發(fā)票上的入庫(kù)會(huì)出現(xiàn)什么情況
您好,因?yàn)橹澳沁€沒(méi)收到發(fā)票才暫估入庫(kù)的,現(xiàn)在收到發(fā)票的話,就按照發(fā)票上的數(shù)量金額入賬就行,直接沖銷之前暫估的再按發(fā)票上的入庫(kù)的,總的入庫(kù)數(shù)量金額是與發(fā)票上的一致的