先查明多 20 元原因。若是退款或多付款,與客戶溝通確認(rèn)后,按財(cái)務(wù)規(guī)定分別記入銷售退回、其他應(yīng)付款或預(yù)收賬款等科目;若是系統(tǒng)錯誤,聯(lián)系技術(shù)或銀行,先在 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢” 科目過渡,解決后調(diào)至正確科目。
老師您好,首先祝您節(jié)日快樂! 以下是我的問題兩個問題,希望您幫忙解答,非常感謝! 我們兩家公司剛注冊下來,并沒有實(shí)際入資注冊資金,A公司8月銀行賬單里出現(xiàn)了三筆費(fèi)用,三筆都是2元,用途均為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,是由公司轉(zhuǎn)給個人的。 B公司8月銀行賬單里也出現(xiàn)了三次費(fèi)用,金額也是2元,用途均為股權(quán)買價(jià)款,這三人就是A公司收到轉(zhuǎn)讓款的三人,也是由B公司轉(zhuǎn)給他們個人的,請問這樣兩家公司要怎么做分錄呢? 第二個問題是,我們公司投資一家公司,金額是十萬元,已從公戶轉(zhuǎn)款,備注某某公司投資款,請問這筆賬單要怎么做分錄呢?望老師賜教,感謝!
一家具有私募牌照的一人有限公司,注冊資本1000萬元,實(shí)繳資本232萬元,股東以借款的名義把這232萬元借出,掛其他應(yīng)收款,成立以來一直虧損。 現(xiàn)我一朋友想投資這家公司,和這個公司的唯一股東達(dá)成如下意向: 1、合作核心條款:1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓:40萬收購49%的股份,股權(quán)轉(zhuǎn)讓款在合同簽訂之日起5天內(nèi)支付。 2.本協(xié)議的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款定價(jià)不包括公司的債權(quán)債務(wù),對于股東對公司的債務(wù)(實(shí)際是實(shí)收資本過賬的問題)予以免除,原有的實(shí)繳資本過賬的問題原則上通過雙方按比例共同注資的方式逐步解決。 請問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?還有,這樣做合適嗎?
甲公司系增值稅一般納稅人(1)2019年發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下,二零一九年購入原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明原材料價(jià)款為10萬元,增值稅稅款為17000元,發(fā)票結(jié)算憑證收到,貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料未到達(dá),五月二十一日該材料到達(dá)企業(yè)并收入庫(2)六月二日甲公司以銀行存款4000萬購入乙公司股票400萬公并將其劃分為交易性金融資本,另銀行存款支付費(fèi)用10萬元(3)甲公司從丙公司購入一批原材料,買價(jià)為3萬元,增值稅為5100元,甲公司簽發(fā)一張面值為35100元的承兌匯票,期限為三個月,材料驗(yàn)收入庫,銀行承兌匯票,甲公司給銀行手續(xù)費(fèi)50元(4)甲公司7月1日向x公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2萬元,增值稅為3700元,為及早收回貸款,甲公司與x公司約定現(xiàn)金折扣,x公司在7月9日付清貨款,假設(shè)計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅額,以上分錄怎么寫?
老師請我們公司收款都是用微信上的二維碼收款,一個款都是直接進(jìn)入公司賬戶上的,但是這個二維碼收款是先入微信財(cái)付通賬戶,到了第二天才會把轉(zhuǎn)自動轉(zhuǎn)入基本戶上,例如5號客戶支付1000元,6號財(cái)付通扣下手續(xù)費(fèi)5.4元才轉(zhuǎn)入公司基本戶上1000-5.4=994.6元,請問這個分錄該怎么做呢?
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒做過,而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用,后來收到的工程款甲方對公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個人費(fèi)用也在里面,也在支付公司一些費(fèi)用,反反復(fù)復(fù)的),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來,每一次明細(xì)賬都整理出來了,請問股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬,股東張三通過對公賬戶轉(zhuǎn)到了個人卡,分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來,我是會計(jì)小白,謝謝老師了
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對