你們你們同事說的對,因為設(shè)計服務(wù)一般來說是沒有鋼筆的價值大的,除非他用的是明星簽名,這個特許權(quán)使用費(fèi)比較高
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
請問老師,單位舉辦活動,購買了筆、筆袋等物品,順便讓供應(yīng)商在筆袋上寫上單位的名稱,設(shè)計一個好看一點(diǎn)的字體。但是收到對方的發(fā)票寫的僅僅是設(shè)計服務(wù)稅率6%的專票。同事說,購買的主要是物品應(yīng)該分開6%設(shè)計服務(wù)和13%的物品,這樣單位可以抵扣13% 的進(jìn)項稅的。但是供應(yīng)商說只能開6% 的,請問老師,到底誰說的對呢?相關(guān)的政策依據(jù)是啥?
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報,是不是增值稅申報表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
根號0.0024=0.049計算方法
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
本年利潤-485,上年同期-1059,本年減去年574;同比是增加還是減少?
請問老師,一般納稅人企業(yè),前幾年買車的時候取得是個人給我們公司開的普通發(fā)票,沒有進(jìn)項可抵扣!現(xiàn)在我們公司要將這輛車再賣出去,請我們開的發(fā)票應(yīng)該是幾個點(diǎn)?
金蝶結(jié)轉(zhuǎn)成本需要把結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證打印出來嗎?
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報時填報收入賬表不符怎么辦啊
公司自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要不需要交個人所得稅?
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
現(xiàn)在申報24年工商年報的出資情況,我們是上個月實繳注冊資金的,那我現(xiàn)在填24年工商年報,要填不?還是等26年填25年再填?
然后,政策的話就是財稅2016年36號文件關(guān)于增值稅征稅范圍,也就是稅收分類編碼的解釋
請問老師具體是哪條呢?我發(fā)給供應(yīng)商重新?lián)Q開。對方要政策依據(jù)。
【財稅2016年36號文件附件1】《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實施辦法》第四十條對混合銷售所下的定義為:“一項銷售行為如果既涉及服務(wù)又涉及貨物,為混合銷售?!? 事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅; 對方如果主要業(yè)務(wù)是銷售貨物的話;提供設(shè)計服務(wù)也需要按照混合銷售開具發(fā)票