您好,200W的款項(xiàng)用途是不是投資款之類的,是的話就直接調(diào)整賬務(wù)(賬務(wù)處理有誤),借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本

老師,您好: 我們公司18年有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款了,但是對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我們,現(xiàn)在也開不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款,現(xiàn)在要清賬,我今年做一筆 借:利潤(rùn)分配 貸:預(yù)付賬款,然后我調(diào)增18年的匯算清繳,但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響(18年至今都是虧損的)。我的處理對(duì)嗎,還是要怎么調(diào)整
今年2月份,我們老板讓調(diào)一筆去年的賬,去年12月確認(rèn)收入成本的項(xiàng)目,她說到今年再確認(rèn),然后我用以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表是沒問題的,然后今年2季度報(bào)表,確認(rèn)了收入和成本,做完利潤(rùn)表,發(fā)現(xiàn)要交企業(yè)所得稅,因?yàn)槟枪P調(diào)賬不影響利潤(rùn)表,利潤(rùn)表相當(dāng)于去年記了一遍收入今年又記一遍,我就不知道怎么處理這個(gè)情況合適了
#提問#老師去年年底賬務(wù)上倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品有盤盈 盤虧很多,通過待處理財(cái)產(chǎn)損益,未結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),因?yàn)檫€未查明原因,暫時(shí)放到其他流動(dòng)資產(chǎn)了;今年發(fā)現(xiàn)有幾筆收入做重復(fù)了,同時(shí)庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)多了,需要沖回,跨年了,(因?yàn)榘l(fā)票和出庫(kù)單分開了,分別做了一次)今年應(yīng)該怎么紅沖和沖成本呢?具體分錄寫一下,謝謝,去年年底根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存一起處理盤盈盤虧很多,收入和稅金直接沖科目還是用以前年度損益調(diào)整
請(qǐng)問 因去年12月代賬公司把一筆200W財(cái)務(wù)處理錯(cuò)了,做成其他應(yīng)付款了,現(xiàn)要調(diào)整成實(shí)收資本,需要怎么調(diào)整,要補(bǔ)哪些資料? 還有去年年底結(jié)轉(zhuǎn)了一筆本年利潤(rùn) 未分配利潤(rùn)20W,調(diào)賬后這筆賬務(wù)要不要重新結(jié)轉(zhuǎn)?有沒有影響?
老師,我想問一下庫(kù)存的問題,因?yàn)榍捌跁?huì)計(jì)沒有進(jìn)銷成本沒有對(duì)應(yīng),所以導(dǎo)致現(xiàn)在庫(kù)存有60萬(wàn),但實(shí)際上是沒有,我想把之前的成本補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了,但財(cái)務(wù)主管說不能轉(zhuǎn),因?yàn)檗D(zhuǎn)了虧本太多了。但是也沒有更好的辦法去改變,按理來(lái)說,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是很正常的吧,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄這樣做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫(kù)存,然后:借:利潤(rùn)分配--未分 貸:以前年底損益調(diào)整。這樣就不會(huì)影響本期的利潤(rùn)了(我們是代理記賬的,客戶不想做無(wú)票收入,不想交稅)
財(cái)報(bào)是本期金額和本年累計(jì),本期金額是本季度,本年累計(jì)是本年一年的,如果是本期金額和上期金額,這里的本期金額就是本年累計(jì)金額,上期就是去年的一年的金額
購(gòu)買投影儀,10.25開具發(fā)票并報(bào)銷,11月審核入賬,那資產(chǎn)卡片的使用日期應(yīng)該是10月還是11月,幾月開始折舊?
您好,我公司找一個(gè)教育咨詢公司委托報(bào)名了八大員,合同是培訓(xùn)訓(xùn)報(bào)名費(fèi), 請(qǐng)問對(duì)方開發(fā)票應(yīng)該開什么稅目?。?/p>
老師制造業(yè)車間用的 紙護(hù)角 球閥 擦機(jī)布 這些都計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問員工5月份入職的,每月扣除費(fèi)用5000,如果該員工5月份前是未工作的,個(gè)稅年度匯算是扣6萬(wàn)嗎?還是5千*8=4萬(wàn)
小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷,但是賬上有一筆42萬(wàn)的其他應(yīng)付款,請(qǐng)問老師,這筆錢,公司老板準(zhǔn)備用房屋抵押貸款出來(lái),一筆平掉。在操作上是要怎么操作?42萬(wàn) 其他應(yīng)付款基本上是從老板手上另一個(gè)公司借款過來(lái)的。貸款帶出來(lái)還是原來(lái)公司借款過來(lái)然后再還回公司的模式可以操作么
發(fā)票開好后又紅沖,請(qǐng)問怎么做賬
老師您好,收到經(jīng)紀(jì)代理業(yè)務(wù)*機(jī)票款,沒有行程單,請(qǐng)問怎么做賬
公司給員工交社保,個(gè)人交100公司交200 會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款100 借:管理費(fèi)用200 貸:應(yīng)付職工薪酬200 借:應(yīng)付職工薪酬200 貸:銀行存款200 這樣錯(cuò)嗎
收到抖音打款驗(yàn)證款幾毛,入什么科目


本年利潤(rùn)在12.31都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的
因?yàn)楣井?dāng)時(shí)要買一塊地,向2個(gè)股東借了錢,上級(jí)單位又歸還這筆土地款,等于用的這筆款還了兩個(gè)股東合作社的錢,但這筆資是不用還給上級(jí)單位了。
去年結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)要不要提取到盈余公積呢?還是到12月底在結(jié)轉(zhuǎn)做呢?
您好,那就等于是上級(jí)單位的給你們的投資款,這個(gè)你們簽訂協(xié)議,把款項(xiàng)的實(shí)質(zhì)都寫清楚后調(diào)整賬務(wù)。 需要計(jì)提法定盈余公積,如果沒有,就等12月底了一起計(jì)提。
那我就是按照上面的,借其他應(yīng)付款,貸實(shí)收資本?就可以了嗎
您好,是的,簽定好協(xié)議就可以這樣做
老師你好,我們上月借了一筆50W款出去,接下來(lái)我怎么做賬務(wù)處理呢?是要做利息嗎?如果年底還不了款咋處理?
老師,因?yàn)槲覀児臼?8個(gè)合作社股東投資的,注冊(cè)資本1000W,這筆260W是上級(jí)單位歸還的土地款,我能不能寫個(gè)情況說明此款項(xiàng)為28個(gè)股份合作社委托上級(jí)單位代付注冊(cè)資本,附一份注冊(cè)分列表?這樣處理可以嗎?
您好,借出款:借其他應(yīng)收款? ?貸銀行存款。 你們合同有沒有約定利息?有就按合同確認(rèn)利息,沒有就按同期金融機(jī)構(gòu)的利率確認(rèn)利息:借其他應(yīng)收款? ?貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
您好,28個(gè)合作社股東的可以按你說的處理
沒有合同確認(rèn)利息,是要補(bǔ)一份合同嘛?我直接從代收房租里扣除行不行?
您好,最好補(bǔ)一份合同,利率不高于同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率的稅務(wù)認(rèn)可,至于款項(xiàng)你們?cè)趺词?、抵、扣都?
同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率一般是多少?大致合同怎么寫呢?
如果年底賬還不了,要做賬面處理嗎?還是一直可以掛著?短期借款是按年算的吧?
您好,從網(wǎng)上搜個(gè),這個(gè)同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率你們問問你們的開戶行,或者參考你們同期貸款的利率
借款合同 甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方) 乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)? 由于甲方資金周轉(zhuǎn)緊張,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就甲方向乙方無(wú)息借款達(dá)成協(xié)議如下:? 1、借款金額:甲方向乙方借款金額為人民幣? ? ?萬(wàn)元?。? 2、借款利息:乙方向甲方出借的款項(xiàng)在借款期限內(nèi)支付利息? ? ?。? 3、借款期限及還款期限:借款期限為? ?天,即從??年??月?日至? 年??月??日止。 ????4、甲方保證按期償還借款本息。如需延期,甲方必須在借款到期前提出書面申請(qǐng),經(jīng)乙方審查同意,簽訂延期還款協(xié)議。甲方不申請(qǐng)延期或雙方未簽訂延期還款協(xié)議的,從逾期之日起,乙方按規(guī)定加收5%的利息。 5?、甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,依法向人民法院起訴。 ????6 、本合同未盡事宜,按國(guó)家有關(guān)法規(guī)及銀行有關(guān)貸款規(guī)定辦理。 ????7、?本合同從甲、乙雙方簽章之日起生效。 ????8、 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。 ? 甲方(蓋章): ? ?乙方(蓋章): ? 年月日 ??????????????????????年月日
謝謝老師
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